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補(bǔ)報(bào)以前年度增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2021-04-14
老師,19年增值稅負(fù)和所得稅負(fù)是多少?
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2019-09-05
補(bǔ)繳2019年增值稅,以及滯納金怎么做賬
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2021-05-26
更正18年的增值稅,所得稅申報(bào)怎么辦?
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2018-12-28
老師你好,小規(guī)模年末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
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2018-01-05
本年的應(yīng)交增值稅怎么填?計(jì)算公式是?
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2019-03-18
2024年的增值稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
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2024-02-29
去年3月的增值稅普票還可以沖紅嗎
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2018-07-17
請(qǐng)問(wèn)2019年增值稅專票的校驗(yàn)碼在哪里
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2019-07-27
收到往年多繳增值稅退款怎么做分錄
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2018-07-07
小規(guī)模納稅人,去年,因紅沖銷貨普通發(fā)票,導(dǎo)致增值稅多交2000元。因?yàn)楣烙?jì)年未都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,就將這多交的增值稅作為營(yíng)業(yè)外支出了。今年有銷貨發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是否可以抵銷去年的增值稅?如果可以會(huì)計(jì)分錄應(yīng)怎么處理?如果可以,現(xiàn)在申報(bào)表怎么填寫(xiě)去年多交的增值稅?在哪一欄填寫(xiě)?
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2019-07-13
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
你好老師: 我們這月適用計(jì)稅有異地預(yù)交的2%增值稅,但銷減進(jìn)是負(fù)數(shù),沒(méi)有應(yīng)交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計(jì)稅預(yù)交的增值稅怎么填?稅務(wù)局說(shuō)預(yù)交的最好當(dāng)月用,可是適用計(jì)稅不用繳納,怎么扣減
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2020-05-07
公司去年銷項(xiàng)很少,進(jìn)項(xiàng)未抵扣完的也還剩好多,今年一月份的賬務(wù),有幾百塊的銷項(xiàng)稅,如圖所示。去年未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個(gè)銷項(xiàng)嗎?(填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候去年的進(jìn)項(xiàng)是還在留底抵扣的)
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2019-03-05
應(yīng)付賬款A(yù)公司期初余額 平,但是現(xiàn)在把A公司去年開(kāi)的增值稅專票進(jìn)行抵扣了,造成本年累計(jì)貸方有余額,該怎么做結(jié)平分錄?
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2021-09-07
公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,是做的賬錯(cuò)了,找不到具體的單子了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
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2019-01-12
新開(kāi)辦的企業(yè)購(gòu)買智慧財(cái)稅年費(fèi)如何入賬,可以抵扣增值稅嗎?已開(kāi)增值稅普通發(fā)票
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2021-12-20
7月3日銷售給福田公司商品一批售價(jià)三萬(wàn)元福田公司當(dāng)即簽發(fā)為期一個(gè)月不帶息的商業(yè)承兌匯票一張票面價(jià)值35100元適用增值稅稅率百分之十七七月六日一八萬(wàn)元銷售給紅日公司商品一批增值稅稅率17%收到一個(gè)月年利率百分之十百分金額為93600元的商業(yè)承兌匯票一張8月3日收回福田公司資本金8月6日社會(huì)紅日公司本金和利息
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2020-11-22
我們單位今年審計(jì)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)了幾張假的增值稅普通發(fā)票,這個(gè)情況怎么處理呢
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買方因去年開(kāi)的普通發(fā)票跨年不能報(bào)銷,可以將去年正確的增值稅普通發(fā)票沖紅再開(kāi)嗎?對(duì)銷售方有無(wú)稅務(wù)方面的影響?
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2024-04-26