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2018年底應交稅費應交增值稅出現(xiàn)借方余額,形成留抵稅額,在資產(chǎn)負債表上表現(xiàn)為其他流動資產(chǎn)借方余額,要怎么處理呢?后期這個其他流動資產(chǎn)余額一直都有
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2019-04-15
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應交稅款,應交增值稅,應交城建稅,應交印花稅等 不平,不是借方有余額就是貸方有余額,用調(diào)不用,到年底的時候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
我單位上年度有一個月申報報表時,進項稅額輸錯,輸在后面即征即退欄里,因為一直有留底,也未注意,現(xiàn)在導致我賬上應交增值稅余額和申報表不一致,怎么辦
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2020-07-04
我們是新成立的企業(yè)現(xiàn)在年底了我以為增值稅稅負為0也可以 但剛才咨詢了一下說的不行即使是新成立的企業(yè)稅負也得到達稅局規(guī)定的稅負率的是這樣嗎
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2017-12-29
運輸公司,一般納稅人,2017年4月份運費一單,開增值專用發(fā)票,含稅運費共40800.90元 4月份沒有取得進項專用發(fā)票,請問老師,我4月份月底計提稅費分錄是怎樣的。
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2017-09-27
增量留抵稅額和存量留底稅額的區(qū)別
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2022-05-25
應交稅費月末結轉時,有即征即退銷項1000,一般計稅銷項500,實際申報時有上期留底稅,一般計稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷項1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應交稅費-應交增值稅-銷項 貸方應交稅費-未交增值稅嗎?不通過轉出未交增值稅這個明細
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2019-03-17
你好老師: 我們這月適用計稅有異地預交的2%增值稅,但銷減進是負數(shù),沒有應交的增值稅。有留底。 但是我們有清包工簡易計稅3%稅率需要繳納的增值稅。 那我適用計稅預交的增值稅怎么填?稅務局說預交的最好當月用,可是適用計稅不用繳納,怎么扣減
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2020-05-07
老師,建筑行業(yè)一般納稅人公司,稅負率達到了,年底進項票有留底可以嗎?經(jīng)營一年的公司
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2019-12-04
老師我公司18年底,年底了未分配利潤5萬,這5萬需要取出來嗎?交稅嗎? 有幾種處理方法
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2019-07-28
2019.4月底注銷稅務,之后賬務沒有更新 那2019年公示系統(tǒng)的報表數(shù)據(jù)可以填2018年12月底的嗎
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2020-06-16
A是B的股東,B是C的股東?,F(xiàn)在A借款1000萬給B,B再借款500萬給C,協(xié)議年利率為6%。A給B開具60萬的資金占用費的發(fā)票,B再給C開具30萬的資金占用費的發(fā)票。 ABC雖然同屬一個集團內(nèi)企業(yè),但因沒有在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)進行集團成員的公示,故無法享受增值稅優(yōu)惠政策。 請問,以上操作是否正確?
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2023-09-06
2.某企業(yè)2019年5月1日銷售產(chǎn)品一批,價款20萬元,增值稅率為13%。發(fā)出產(chǎn)品后,收到帶息商業(yè)承兌匯票一張,年利率12%,期限六個月,半年計提一次利息。于8月1日貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為10%。貼現(xiàn)協(xié)議約定該企業(yè)需要承擔到期付款方不能付款的連帶責任。票據(jù)到期時,付款人無資金支付。要求:為上述業(yè)務進行必要的計算和賬務處理。
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2023-11-07
我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),我們?nèi)绻鲆粋€購房活動,客戶買一套100萬的房子。我們拿5萬元出來定期存在銀行年利率5%,復利,存70年。70年后,我們返還150萬現(xiàn)金給客戶(或者作為遺產(chǎn)給客戶的子孫)。活動噱頭:花100萬元買房,返現(xiàn)150萬元。目的:讓客戶70年后可以用150萬買新的房子。問題1:這樣會不會有融資性質(zhì)?問題2:了5萬元,是幫客戶存起來,要不要作為收入,繳納土地增值稅和增值稅?問題3:這樣的活動,老師您會不會心動。
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2020-05-20
老師好,請問下我在第四季度申報增值稅的時候,全額申報的,然后后面有一個會員兌換積分,這些積分兌換在會員卡里面還沒有使用,我在12月份的時候做了計提會員兌換,沖減了營業(yè)收入,那么我們申報年報的時候,收入這一欄直接填寫沖減后的收入嗎?
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2021-05-21
老師你好!小規(guī)模納稅人 工商年報里2021年減免稅是指開出發(fā)票 免增值稅的那部分嗎
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2022-04-20
有了銷項如何根據(jù)稅負求進項?1-7月的應交增值稅1574.778月的銷項稅額為30401.35稅負1.2%1-8月的全年收入為481351.96
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2018-08-27
老師您好我們單位補交以前年度的所得稅和未交增值稅后還需要網(wǎng)上改以前年度的申報表嗎
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2021-11-12
公司去年銷項很少,進項未抵扣完的也還剩好多,今年一月份的賬務,有幾百塊的銷項稅,如圖所示。去年未抵扣完的進項需要做一筆分錄嗎才能抵扣這個銷項嗎?(填報增值稅申報表的時候去年的進項是還在留底抵扣的)
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2019-03-05
老師,你好,請問下本月想申報上季度小規(guī)模納稅人增值稅申報表,電子稅務局里面的表格打開本年累計數(shù)怎么沒有疊加呢?但是申報查詢那里又能查詢到第一季度的申報數(shù)據(jù)。而且報表里面的征收品目沒顯示出來?
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2020-07-07