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建筑業(yè)有一個(gè)項(xiàng)目是省內(nèi)預(yù)繳,還是去年6月份的,我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅的,附加費(fèi)申報(bào)在注冊(cè)地,現(xiàn)在無(wú)法注銷(xiāo)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告
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2019-07-01
請(qǐng)問(wèn)季度不超30的小規(guī)模,專(zhuān)票普票都開(kāi)了,不超30,增值稅申報(bào)完了,城建稅和教育附加稅怎么填寫(xiě)?直接不填點(diǎn)一件零申報(bào)顯示圖一,要求填寫(xiě)。那填表怎么選擇,減免額填多少。
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2020-01-11
個(gè)體戶定額征收,未開(kāi)票,在季度申報(bào)增值稅時(shí),實(shí)際收入172657.3元是填寫(xiě)核定銷(xiāo)售額還是未達(dá)起征點(diǎn)?附加稅的增值稅如何填寫(xiě)?這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
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2019-04-05
老師,小規(guī)模按季度申報(bào)增值稅,附加稅費(fèi)也是一個(gè)季度計(jì)提一次嗎
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2018-04-17
老師好!我公司是小規(guī)模季度申報(bào)增值稅和附加稅,但是水利建設(shè)基金是月報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師,水利基金申報(bào)是不含稅的收入嗎??4月收入1800000萬(wàn),是按千分之一全部申報(bào)還是千分之一的減半征收??
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2020-05-06
老師,建筑項(xiàng)目在異地已經(jīng)預(yù)交了所有稅費(fèi),在本地申報(bào)增值稅是0,但是附加稅填報(bào)錯(cuò)誤,出現(xiàn)欠稅,當(dāng)時(shí)忘了就給交了包括滯納金,那申請(qǐng)退稅需要什么手續(xù),滯納金能退嗎
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2020-04-13
老師,我1季度申報(bào)增值稅20864.42,因疫情改為1%稅率減征額4311.62,實(shí)際繳納16552.75(其中代開(kāi)專(zhuān)票直接扣了16000.02,普票452.73)。 現(xiàn)在附加稅怎么報(bào)啊,代開(kāi)專(zhuān)票附加稅扣了1077.69,按照16552.75來(lái)申報(bào),小規(guī)模減征50%,反而稅局要退款?
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2020-04-28
小規(guī)模納稅人,增值稅1個(gè)點(diǎn),增值稅納稅申報(bào)表收入填在第幾行?
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2020-07-14
申報(bào)增值稅報(bào)表 是根據(jù)應(yīng)交增值稅 本期發(fā)生額填寫(xiě)嗎??還是期末?
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2022-09-02
安置殘疾人就業(yè),享受增值稅即征即退,申報(bào)增值稅時(shí)主表怎么填?
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2019-10-20
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)3萬(wàn),應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,我去稅局認(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
本期有代開(kāi)了專(zhuān)票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開(kāi)的普票不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的嗎?代開(kāi)的專(zhuān)票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師,我是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),銷(xiāo)售額第二季度一共是10萬(wàn),開(kāi)具的是普通票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表中,銷(xiāo)售收入填在哪里?
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2023-07-04
報(bào)關(guān)了但未開(kāi)具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來(lái)的嗎?
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2022-08-04
老師,我們是小微企業(yè),第二季度的收入是1200元,第二季度也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是國(guó)稅局的人說(shuō)沒(méi)開(kāi)發(fā)票也要按實(shí)際收入申報(bào)增值稅,但是我沒(méi)有填過(guò)增值稅申報(bào)表,我把表給你發(fā)過(guò)去您幫我填個(gè)樣品過(guò)來(lái)可以嗎
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2016-07-08
#提問(wèn)#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,19年12月份公司開(kāi)了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開(kāi)了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)不繳納這筆?
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2020-06-11
想問(wèn)一下,建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng),包括收入,但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn),這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況,這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19