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你好,我是個體戶,代開增值稅發(fā)票銷售方處賬戶可以填自己的銀行賬號嗎
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2020-08-03
個體戶 代開增值稅發(fā)票 有一項是是否出租住房 要怎么填
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2020-07-24
老師,請問代開增值稅發(fā)票怎么做憑證?
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2016-08-03
老師 您好 繳納代開增值稅發(fā)票的稅額怎么做分錄
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2019-10-15
我司進行線上推廣活動,群眾通過微信平臺可以申請自己的二維碼鏈接,分享該鏈接給其他人可以點進我們產(chǎn)品二維碼,如果有人購買,我們返獎勵給推廣大使。問題:我們是否有義務給推廣大使去代開增值稅發(fā)票還是可以讓他們本人自己去代開?
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2020-04-17
房地產(chǎn)企業(yè)收到預收款 預繳增值稅的賬務處理是這么做么? 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:應交稅費-預交增值稅 貸:銀行存款 期末的時候結轉到未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅
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2022-02-07
老師,公司開具增值稅普票那如何計算繳納增值稅?
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2018-11-20
老師,請問油的增值稅發(fā)票抵扣開出去的增值稅嗎?
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2016-04-06
自然人代開增值稅普票要交增值稅嗎?湖北地區(qū)的
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2020-04-02
公司2017年銷售汽車,2018年不作了,剩余一輛10多萬的車一直在賬上,本月稅務局讓自查2018年之前的賬,我們就把這輛車轉為固定資產(chǎn),已補增值稅及附加稅和f滯納金,稅款所屬期2018年12月份,現(xiàn)在咋做分錄。
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2019-08-30
老師您好,一般納稅人籌建期買了金稅盤,但是專票沒有認證抵扣,請問增值稅申報時需要填報金稅盤金額嗎?
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2022-03-06
某電器商城為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2020年2月,該商場舉行促銷活動,規(guī)定顧客購物滿100元積10分,不足100元部分不積分,積分可在1年內(nèi)兌換成與積分相等金額的商品。一顧客購買了7910元的筆記本,含增值稅,該筆記本成本為5400元,預計該顧客將在有效期內(nèi)兌換所有積分,不考慮其他因素,則商城銷售該筆記本時應確認的收入是多少元?
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2020-06-02
一次性收取的租金企業(yè)所得稅在租賃期內(nèi),分期均勻計入相關年度收入,增值稅應當在收到預收款當天一次性繳納增值稅,那如兩者如做分錄呢
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2021-04-30
老師? 我問下我公司買了兩輛車,近期沒有收入,如果要認證車的發(fā)票,會形成增值稅留底,但是我先不想讓退,我做賬的時候可不可以做成應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),等到后期再認證
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2022-11-03
老師問一下,5月份有預交的增值稅沒有抵扣完,6月份也預交了增值稅,本期也認證了一部分進項稅,為什么在增值稅及附加稅申報表中不顯示預交的增值稅予以抵扣
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2021-07-15
1.1日,“原材料”賬戶期初余額為50o00元,“在途物資”賬戶期初余額為6000元(其中,甲材料2000元為8月20日購入,乙材料4000元為8月30日購入)。 2.5日,購入甲材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價款為100000元,增值稅額為13000元,支付運費300元(取得普通發(fā)票),有關款項以銀行存款支付,取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務機關認證增值稅可予抵扣,該批材料已驗收入庫。3.7日,8月20日購入的甲材料已如數(shù)驗收入庫。 4.20日,采用匯兌結算方式從東嶺工廠購入丙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為9000元,增值稅額為1170元,對方代墊運費470元(取得普通發(fā)票),發(fā)票賬單已到,取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務機關認證增值稅可予抵扣,材料尚未到
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2022-04-26
老師您好,11月實際發(fā)生電費9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作?賬務處理是直接減掉負數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實施細則的規(guī)定,個人適用于增值稅起征點,屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應照章繳稅。800元以下個稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個稅是0?。?/span>
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2019-02-15
老師您好,11月發(fā)生電費9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作?賬務處理怎么做?
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2020-12-31
客戶來開發(fā)票,本來是13%的稅率,我開成了9%,過了幾天我才發(fā)現(xiàn),經(jīng)理讓我把發(fā)票作廢,等著顧客來重開,但顧客已經(jīng)把發(fā)票上交了
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2019-10-30