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老師,8月份老板墊了錢去買辦公用品,10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板,10月份的摘要如何寫?8月分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,10月借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,但10月份的摘要不知寫什么?
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2020-11-07
你好,人力資源公司給我司開發(fā)票(發(fā)放工資和社保,公積金,個(gè)稅) 開發(fā)票 借,管理費(fèi)用 借,銷售費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款——人力資源公司 付款 借,應(yīng)付賬款——人力資源公司 貸,銀行存款 對(duì)嗎?
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2021-09-04
如果本月主營收入是110000萬元,營業(yè)費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用500元,庫存商品45000元,預(yù)付賬款30000元,預(yù)收賬款4000元。求結(jié)轉(zhuǎn)利潤分錄
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2017-06-02
這題怎么不是A未確認(rèn)融資費(fèi)用? 例如 借:銀行存款80 未確認(rèn)融資費(fèi)用20 貸:其他應(yīng)付款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(每期攤的金額) 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用
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2023-06-16
:甲企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)于20××年1月1日發(fā)行2年期、面值總額為400萬元、票面利率為6%的債券,發(fā)行時(shí)市場(chǎng)利率為6%,每年6月30日和12月31日為付息日。該債券所籌集的資金全部用于新生產(chǎn)線的建設(shè),該生產(chǎn)線于20××年12月月末完工交付使用。債券到期后償還本金和最后一期利息。該債券發(fā)行時(shí)另用銀行存款支付發(fā)行費(fèi)用10000元。假定生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費(fèi)用和利息均符合資本化條件。計(jì)入在 工程 (三)要求:編制20××年1月1日、20××年6月30日、第二年6月30日、第二年12月31日的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-15
老師我想問一下,我們先付的房屋租金過兩個(gè)月才收到發(fā)票,分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款收到發(fā)票應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,攤銷費(fèi)用科目取消了,
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2019-11-14
請(qǐng)問老師,我們?cè)?021.12裝修600萬已預(yù)付500萬,2022 01月收到100萬發(fā)票,余下的500萬不知道什么時(shí)候開。 付款時(shí): 借:預(yù)付賬款500萬 貸:銀行存款500萬 收到發(fā)票 借:長期待攤費(fèi)用600萬 貸:預(yù)付賬款600 每月待攤時(shí)(按租房簽的合同5年攤銷 600/5/12) 借:銷售費(fèi)用10萬 貸:長期待攤費(fèi)用10萬 問題:1、以上我的分錄對(duì)嗎? 2、我21年匯算的時(shí)候待攤的10萬,實(shí)際來票是100萬,匯算要調(diào)減90萬嗎?來的發(fā)票100萬怎么做賬?
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2022-01-05
我的賬套里沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目,那我預(yù)付的2018年的展會(huì)費(fèi)用,怎么做分錄才合適。 已讀2017-10-05 10:12:35 回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用 借;銷售費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款,對(duì)方已經(jīng)給我們開完發(fā)票了,只能今年做費(fèi)用了么?但是我今年廣告費(fèi)用已經(jīng)超了,我想知道怎樣做分錄
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2017-10-05
中級(jí)實(shí)務(wù)第十章第二節(jié)借款費(fèi)用單選32題甲公司于2×16年1月1日發(fā)行四年期一次還本付息的公司債券,債券面值1 000 000元 2 016.1.1 攤余成本 1000000- 34750 = 965250 2016.12.31 借:應(yīng)付利息 50000 貸:銀行存款 50000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 57915 貸:應(yīng)付利息 50000 應(yīng)付債券-利息調(diào)整 7915 2017.01.01 攤余成本 攤余成本 = 965250 +7915= 973165 2017.12.31 財(cái)務(wù)費(fèi)用= 973165 *0.06 = 58389.9 和參考答案有點(diǎn)出入,求解答
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2019-09-18
老師,請(qǐng)問每個(gè)月對(duì)公付款出去,是否都要做2筆分錄呢?先以銀行付款回單入賬借:應(yīng)付賬款-XX公司 貸:銀行存款 ,再以發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 ?
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2016-12-13
支付了一筆相關(guān)招聘費(fèi)用達(dá)10萬,如果不直接入費(fèi)用,分4個(gè)月待攤,現(xiàn)在待攤費(fèi)用科目已經(jīng)取消,用預(yù)付賬款科目代替,會(huì)計(jì)分錄這樣寫嘛,支付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,分?jǐn)偟臅r(shí)候 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,從本月開始攤銷還是從次月開始攤銷
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2016-07-06
1、房租未付款呢假設(shè)1000,9月先計(jì)提的時(shí)候怎樣寫會(huì)計(jì)分錄。 2、下10付款了半年的租金6000,但是沒有收到發(fā)票怎么寫分錄,把上個(gè)月應(yīng)付的付了,還預(yù)付了5個(gè)月的。 3、10月再計(jì)提租金怎樣寫分錄。 4、收到發(fā)票的時(shí)候怎樣的沖之前的付款。 不知道怎樣的連貫起來,自己做的總感覺少了點(diǎn)什么。我自己做的 1、借管理費(fèi)用300,制造費(fèi)用700,貸應(yīng)付賬款1000。 2、借應(yīng)付賬款1000、預(yù)付賬款5000,貸銀行存款6000. 3、潔管理費(fèi)用300,制造費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款1000. 4、收到發(fā)票的時(shí)候不知道怎么沖之前的帳了。麻煩幫我看看哪里出現(xiàn)問題了,能不能寫清楚點(diǎn)
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2019-10-12
?老師 待清算電子交換匯差收入這么做賬嗎?借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 老師錢已經(jīng)到公司公戶里了,是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
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2022-07-22
老師好,公司記賬用財(cái)務(wù)軟件,請(qǐng)問出納可以用軟件登記庫存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并打印出來嗎?
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2020-07-01
請(qǐng)教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項(xiàng),因?yàn)槲覀兒贤炗喪前l(fā)票來了,支付款項(xiàng),然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請(qǐng)教問題,第一:前6個(gè)月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項(xiàng),是否需要計(jì)提房租費(fèi)用,畢竟是權(quán)責(zé)發(fā)生制,借:管理費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計(jì)提費(fèi)用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
二)資料:甲企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)于20XX年1月1日發(fā)行2年期、面值總額為400萬元、票面利率為6%的債券,發(fā)行時(shí)市場(chǎng)利率為6%,每年6月30日和12月31日為付息日。該債券所籌集的資金全部用于新生產(chǎn)線的建設(shè),該生產(chǎn)線于20XX年12月月末完工交付使用。債券到后償還本金和最后一期利息。該債券發(fā)行時(shí)另用銀行存款支付發(fā)行費(fèi)用10000元。假定產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的借款費(fèi)用和利息均符合資本化條件。 (三)要求:編制20X年1月1日、20年6月30日、第二年6月30日、第二年12月日的會(huì)計(jì)分錄。 實(shí)務(wù)操作(10-3)
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2023-10-24
老師請(qǐng)問5月先收到廣告費(fèi)用的票,7月付款 5月借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。7月借其他應(yīng)付款貸銀行存款可以怎么做嗎
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2023-04-27
印花稅,不計(jì)提直接交,是不是 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
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2019-01-26
上個(gè)月發(fā)票多開了8800,這個(gè)月怎么用銀行存款沖出來?
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2015-12-14
銀行存款利息計(jì)入什么科目?沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))嗎?
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2021-09-28