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公司自營建造辦公樓- *幢, 購入工程物資-批,增值稅專用發(fā)票上注明買價125 000元,增值稅額16 250元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)3 750元,以上款項(xiàng)全部用銀行存款支付。建造過程中,上述各種物資已全部領(lǐng)用,發(fā)生人工費(fèi)35000元,用銀行存款支付租用施L機(jī)械費(fèi)5 000元,用銀行存款支付。辦公樓完E辦理竣工決算,并交付使用。請問要做哪些分錄?
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2019-11-30
自建一棟實(shí)驗(yàn)樓,購進(jìn)并耗用建筑材料1356000元(含稅),銀行付款,耗用電費(fèi)113000元(含 稅),銀行付款,均取得專用發(fā)票。領(lǐng)用本公司庫存材料60萬元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅96000元),耗用人 工費(fèi)80萬元(未發(fā)放),建筑設(shè)備折舊費(fèi)18萬元,設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)53000元(含稅),銀行付款,取得專 用發(fā)票,銀行存款支付竣工手續(xù)費(fèi)12萬元。 老師領(lǐng)用本公司庫存材料,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出96000嗎?
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2021-04-06
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 每月 借:管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 但物業(yè)費(fèi)是拿的增值稅專用發(fā)票,計(jì)提時都是按未稅的,付款的預(yù)付賬款金額與計(jì)提的預(yù)付賬款金額最終不平,咋辦?
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2019-12-12
老師你好 財付通收款扣掉手續(xù)費(fèi)入賬,分錄為 借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 月底的時候這個手續(xù)費(fèi)又開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票過來,那么這張發(fā)票應(yīng)該怎么記賬呢
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2020-09-19
企業(yè)增資后提現(xiàn)金導(dǎo)致庫存現(xiàn)金余額很大,那么這種情況下,費(fèi)用報銷是直接沖減庫存現(xiàn)金科目還是先走一下其他應(yīng)付款科目次月再用庫存現(xiàn)金科目沖減其他應(yīng)付款科目呢?
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2020-07-03
您好老師:每一筆存款都要填現(xiàn)金存款單嗎?
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2016-06-25
公司請別的軟件公司開發(fā)了一個網(wǎng)站平臺 12月份付了定金 發(fā)票未回 4月份收回增值稅專用發(fā)票 分錄應(yīng)該怎么做啊 12月會計(jì)做的分錄是借營業(yè)費(fèi)用 貸銀行存款 我們軟件沒有預(yù)付賬款科目 我感覺會計(jì)入的那個科目不對勁 應(yīng)該怎么做好啊 原本打算直接把發(fā)票貼在12月對應(yīng)憑證的后面 但是對方是開的專票 四月份我們也抵扣了 現(xiàn)在要怎么處理啊
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2018-05-05
1、房租未付款呢假設(shè)1000,9月先計(jì)提的時候怎樣寫會計(jì)分錄。 2、下10付款了半年的租金6000,但是沒有收到發(fā)票怎么寫分錄,把上個月應(yīng)付的付了,還預(yù)付了5個月的。 3、10月再計(jì)提租金怎樣寫分錄。 4、收到發(fā)票的時候怎樣的沖之前的付款。 不知道怎樣的連貫起來,自己做的總感覺少了點(diǎn)什么。我自己做的 1、借管理費(fèi)用300,制造費(fèi)用700,貸應(yīng)付賬款1000。 2、借應(yīng)付賬款1000、預(yù)付賬款5000,貸銀行存款6000. 3、潔管理費(fèi)用300,制造費(fèi)用700,貸預(yù)付賬款1000. 4、收到發(fā)票的時候不知道怎么沖之前的帳了。麻煩幫我看看哪里出現(xiàn)問題了,能不能寫清楚點(diǎn)
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2019-10-12
?老師 待清算電子交換匯差收入這么做賬嗎?借銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 老師錢已經(jīng)到公司公戶里了,是沖減財務(wù)費(fèi)用嗎?
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2022-07-22
電腦記賬的話,不用登記賬本啦,庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬都可以直接在電腦登記吧,不用再登記賬本了吧
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2018-11-01
定期存款,活期存款是否屬于流通中的貨幣
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2021-09-25
對于公司繳納社保和公積金部分,是公司直接繳納的,通過銀行存款扣款,為什么是借費(fèi)用/成本,貸:應(yīng)付職工薪酬而不是貸銀行存款
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2019-12-30
老師:我公司支付給投資擔(dān)保公司的擔(dān)保費(fèi)及財務(wù)顧問費(fèi),未收到發(fā)票會計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
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2016-08-26
月未賬不平,可有關(guān)資金(銀行存款,庫存現(xiàn)金,貨幣資金)都對,都不知從何查起
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2020-04-16
老師:你好!請問我剛接手一個汽車銷售公司的會計(jì),他們只給了我一個銀行存款余額和庫存現(xiàn)金余額,其中銀行存款里面還有貨款余額和應(yīng)付利息,我要如何建賬?
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2016-11-07
老師,前任會計(jì)做的賬不對,我可以重新自己建賬嗎?以前的就不管了,從我接手的這月算。重新盤點(diǎn)一下固定資產(chǎn),銀行存款,庫存現(xiàn)金,作為期初余額。這樣可以嗎?
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2019-10-31
某企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,設(shè)備價款40000元,增值稅額為5200元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅額90元,安裝設(shè)備時,領(lǐng)用庫存商品一批,該商品的進(jìn)價是1000元,售價1500元,(不含增值稅)以銀行存款支付安裝費(fèi)1200元,增值稅額108元
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2022-05-19
請問暫估入賬分錄可以是借庫存商品,貸銀行存款嗎
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2019-07-13
:固定資產(chǎn)貸方自動生成庫存現(xiàn)金。如何改成銀行存款
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2018-11-20
從銀行提取現(xiàn)金,需要登記銀行存款總分類賬和庫存現(xiàn)金總分類賬嗎?
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2017-12-06