
之前交房租 是借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 之后每月借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 攤銷 但現(xiàn)在交房租時(shí) 給開的增值稅專用發(fā)票 該怎么做賬呢
答: 借;待攤費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
6月份時(shí)付了三個(gè)月房租11100元沒收到發(fā)票,借 預(yù)付賬款11100 貸 銀行存款11100,同時(shí)6月還攤銷了一個(gè)月房租 借 管理費(fèi)用3700 貸 待攤費(fèi)用 3700,7月收到11%增值稅專用發(fā)票后該怎么做賬,之前的賬做的是否有問題,應(yīng)該怎么改
答: 預(yù)付租金 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款 然后按月攤銷的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:銀行存款, 等到報(bào)銷時(shí),借:管理等費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時(shí)候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報(bào)銷時(shí),借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費(fèi)用的時(shí)候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款

