
老師,我們1月份繳納了上半年房租,5月收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,怎么入賬啊,之前繳納房租時,我做的分錄是,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,也每月攤銷了,現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
答: 你好,如果不涉及進(jìn)項稅的話你之前已經(jīng)都攤銷了現(xiàn)在不用額外做賬,發(fā)票附在這個月攤銷的憑證后面就行了,前面的憑證注明發(fā)票在這里
4月份合同金額是49810元,先預(yù)付14943,做賬借預(yù)付賬款14943,貸銀行存款。5月份收到合同全額增值稅專用發(fā)票抵扣金額42572.65,稅額7237.35,如何入賬?6月份銀行存款支付尾款34867又如何入賬?
答: 你好,收到票,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款,付余款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月付了三個月的租金,是這么做賬的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這個月收到了增值稅專用發(fā)票,這個屬于場地費,現(xiàn)在要怎么入賬呢
答: 借;待攤費用 貸;預(yù)付賬款


程程342 追問
2020-05-31 11:22
小云老師 解答
2020-05-31 11:24
程程342 追問
2020-05-31 11:26
小云老師 解答
2020-05-31 11:28