
老師您好,我公司付了一筆采購(gòu)款,對(duì)方要過(guò)幾個(gè)月才給我開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計(jì)預(yù)付賬款么?還是計(jì)入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
答: 同學(xué)你好 計(jì)入生產(chǎn)成本暫估就行了 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好,我公司付了一筆采購(gòu)款,對(duì)方要過(guò)幾個(gè)月才給我開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計(jì)預(yù)付賬款么?還是計(jì)入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
答: 您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們1月份繳納了上半年房租,5月收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么入賬啊,之前繳納房租時(shí),我做的分錄是,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,也每月攤銷(xiāo)了,現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬
答: 你好,如果不涉及進(jìn)項(xiàng)稅的話你之前已經(jīng)都攤銷(xiāo)了現(xiàn)在不用額外做賬,發(fā)票附在這個(gè)月攤銷(xiāo)的憑證后面就行了,前面的憑證注明發(fā)票在這里

