
老師,我們1月份繳納了上半年房租,5月收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,怎么入賬啊,之前繳納房租時,我做的分錄是,借:預付賬款貸:銀行存款,也每月攤銷了,現(xiàn)在收到發(fā)票,應該怎么入賬
答: 你好,如果不涉及進項稅的話你之前已經(jīng)都攤銷了現(xiàn)在不用額外做賬,發(fā)票附在這個月攤銷的憑證后面就行了,前面的憑證注明發(fā)票在這里
4月份合同金額是49810元,先預付14943,做賬借預付賬款14943,貸銀行存款。5月份收到合同全額增值稅專用發(fā)票抵扣金額42572.65,稅額7237.35,如何入賬?6月份銀行存款支付尾款34867又如何入賬?
答: 你好,收到票,借:庫存商品 應交稅費-進項稅額 貸:預付賬款,付余款,借:預付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月付了三個月的租金,是這么做賬的,借:預付賬款,貸:銀行存款,這個月收到了增值稅專用發(fā)票,這個屬于場地費,現(xiàn)在要怎么入賬呢
答: 借;待攤費用 貸;預付賬款
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個月才給我開發(fā)票,應該要開增值稅專用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計預付賬款么?還是計入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
老師您好,我公司付了一筆采購款,對方要過幾個月才給我開發(fā)票,應該要開增值稅專用發(fā)票,這筆款貸方銀行存款,借方我要計預付賬款么?還是計入生產(chǎn)成本暫估呢,如何做分錄呢?
運費的增值稅專用發(fā)票還沒認證,已經(jīng)付款了,怎么做賬呢借預付賬款,貸銀行存款,還是借應付賬款,貸銀行存款呢

