
之前交房租 是借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 之后每月借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 攤銷 但現(xiàn)在交房租時 給開的增值稅專用發(fā)票 該怎么做賬呢
答: 借;待攤費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款每月借:管理費(fèi)用—物業(yè)費(fèi)貸:預(yù)付賬款但物業(yè)費(fèi)是拿的增值稅專用發(fā)票,計提時都是按未稅的,付款的預(yù)付賬款金額與計提的預(yù)付賬款金額最終不平,咋辦?
答: 你好 借預(yù)付賬款 進(jìn)項稅貸銀行存款 每月做借管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸預(yù)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預(yù)付費(fèi)用的時候,是不是收到發(fā)票了,就借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:銀行存款, 等到報銷時,借:管理等費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款沒有收到發(fā)票的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, 收到發(fā)票報銷時,借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款
答: 預(yù)付費(fèi)用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:預(yù)付賬款

