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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,營業(yè)范圍有銷售,但是核稅種沒有核銷售類,上個(gè)月又開了銷售發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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2021-07-01
老師,t3進(jìn)銷存里面,銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證分別是什么,是發(fā)貨單還是銷售出庫單或者銷售發(fā)票
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2020-02-20
6月份開了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,做申報(bào)的時(shí)候,銷售額是按實(shí)際的銷售額申報(bào)還是按正數(shù)申報(bào),負(fù)數(shù)另外填寫
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2019-07-02
你好,老師,請(qǐng)問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):(食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售),開票稅率是多少?
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2022-02-28
請(qǐng)問:面包店銷售200元面值卡,實(shí)際收到銀行存款176元,售卡時(shí)已開發(fā)票,那在售卡和實(shí)際消費(fèi)時(shí)應(yīng)如何做賬?
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2016-11-25
去年有1筆銷售100萬,稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款,也沒有開發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲叶悇?wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開票收款了,按6%稅率開票,不含稅銷售額94.33萬,銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
一般納稅人單位,做汽車銷售的,這邊從廠家進(jìn)車,后來買出去,但開的票是增值稅專用發(fā)票,不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,他們有的地方開的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,有點(diǎn)疑問?我有好幾個(gè)問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購買方已抵扣,現(xiàn)需紅沖,需由購買方提供紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎?銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票,開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的?
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬就升為一般納稅人了,想問一下,這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎,比如我1-6月份有開票銷售,但是我7-9月份沒有開票銷售,10-12月份又開票銷售,這樣怎么算
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2023-12-26
稅負(fù)是當(dāng)月開了發(fā)票的不含稅銷售額*稅負(fù)=當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅嗎?
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2018-05-25
老師,我有兩個(gè)疑問點(diǎn)不太清楚,麻煩老師解答下,謝謝! ①應(yīng)稅銷售額是填本月價(jià)稅合計(jì)的總金額,就是附表一里面的(銷售額+銷售稅額)對(duì)吧? ②附表一的未開票金額就是(如下圖):銷售額(填剔除稅費(fèi)后的金額),銷售稅額(填剔除出來的銷項(xiàng)稅),對(duì)嗎?
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2020-06-15
公司為增值稅小規(guī)模納稅人,對(duì)外銷售商品收到貨款并由稅控器開具普通銷售發(fā)票,已知開票金額,怎么求應(yīng)納的增值稅額?
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2022-05-26
您好,我們是運(yùn)輸公司,價(jià)稅合計(jì)開銷項(xiàng)票26591.04元,報(bào)稅附表3自動(dòng)出數(shù)據(jù)第二行26591.04元,這樣對(duì)嗎?我們也沒免稅呀?怎么有免稅銷售額呢?
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2019-11-03
我們單位收到一張非醫(yī)用一次性口罩發(fā)票,稅率為1,我們銷售稅率可以為13嗎,我們是一般納稅人
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2020-05-07
電氣公司,有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式:目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅,公式如下當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)>開票金額*5%時(shí):稅金=(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)(銷售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額)小于等于開票金額*5%時(shí):稅金=銷售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請(qǐng)問5%,1.15,1.03%,5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的?
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2018-12-04
老師,你好,我們公司是一般納稅人,主要從事的嵌入式軟件銷售業(yè)務(wù)。我們從供方買來硬件,在硬件中嵌入我們公司軟件后銷售,銷售的時(shí)候發(fā)票分兩部分開:一部分是按硬件的采購價(jià)開硬件銷售發(fā)票,一部分開軟件銷售發(fā)票。不知道這樣子操作有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
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2019-05-08
小規(guī)模自開專票不在免征額的范圍內(nèi)么?一季度就1月份開了張含稅的92000不含稅89320.39,我填在了免稅銷售額欄,提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
小規(guī)模,一個(gè)季度交稅一次,9w以內(nèi)不用交稅,本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000,小微企業(yè)免稅銷售額,還要不要填寫?
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2018-01-15
你好想問下 我外購了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶,我方企業(yè)(一般納稅人)做視同銷售稅率是多少?
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2021-10-19
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì) 元,全部銷售額 元,占比為 %。 公司開具銷售發(fā)票有硬件10萬和軟件20萬。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬和電信費(fèi)5萬。是否全部銷售額填30萬,此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷售額合計(jì)20萬 元?
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2019-04-18