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小規(guī)模季度45萬免稅額是免的什么稅
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2021-05-10
農(nóng)副產(chǎn)品免稅的品項哪些是免稅商品
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2024-07-16
小規(guī)模納稅人免稅項目,開專票免稅不
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2020-07-06
您好 老師行政事業(yè)單位殘保金免不免?
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2021-11-30
老師,蔬菜免稅,企業(yè)所得稅蔬菜免稅嗎
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2023-03-14
地方教育附加減免如何選擇減免代碼
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2018-07-09
老師,免稅的話開發(fā)票,稅率是不是“免稅”
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2021-04-15
老師,小規(guī)模3%免增的免稅代碼是多少?
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2023-07-18
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?購買時借:管理費用--820,貸:銀行存款-820元,申報抵扣時是借方:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:營業(yè)外收入--820元,本月的銷項稅額是8400元,實際繳稅時怎么做分錄?
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2017-01-22
這個月享受了其他免稅增值稅優(yōu)惠,增值稅申報是0,那么我的稅盤維護費抵扣金額也申報上去了,他會自動留抵嗎?還是我要這次先不申報稅盤維護費優(yōu)惠,下個季度再(公司是小規(guī)模)
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2020-04-14
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業(yè)務(wù),求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
百旺開票系統(tǒng)服務(wù)費在1月份已經(jīng)入賬到管理費用-辦公費貸現(xiàn)金但是當月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業(yè)務(wù),求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
航信開的可以全額抵扣的服務(wù)費發(fā)票,我做帳的時候先做借管理費用貸庫存現(xiàn)金 等到申報抵扣時再做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費用 可以嗎?可以不走營業(yè)外收入走嗎?
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2016-01-07
生產(chǎn)企業(yè)出口,12月份開了出口發(fā)票,已經(jīng)收匯, 但是沒有留抵稅,沒得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報免抵退稅?21年出口貨物,已經(jīng)收匯,沒有開出口發(fā)票,現(xiàn)在可以補開,能申請退稅嗎
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2022-04-06
《增值稅減免申報表》的填法:1)7月份購買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個季度要繳納稅款時才抵減,假如下個季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
賬上6月分錄 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9 萬 應(yīng)交增值稅 1 萬 賬上7月分錄:借:應(yīng)交增值稅 1 萬 貸:銀行存款 1萬 因為餐飲業(yè)免征增值稅,需要做抵稅處理,所交的1萬可以留抵到明年抵扣稅費。 請問一下,現(xiàn)在我司賬上分錄需要如何處理呢?
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2020-07-23
老師好, 圖一,3月份開專票金額41169.81 稅額2470.19 普票金額24246.22 稅額1454.78 圖三,3月份期末留抵4459.17 圖二,13行上期留抵稅額變成了3004.39 不理解,四月份上期留抵稅額不應(yīng)該延續(xù)上3月的4459.17嗎?正好差了1454.78那個普票免稅的,我不理解,請老師幫忙分析一下吧。
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2021-01-08
老師,能不能給個思路。 本月取得的進項發(fā)票,無法分清用于可以抵扣項目和不可抵扣項目,我按照規(guī)定按銷售額比例,計算不可抵扣的進項稅額。 然后,怎么把這些進項稅額再劃分到成本和費用里面? 一個一個分錄更改未免也太麻煩了。
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2020-04-13
12月申報稅的時候,有購買稅控盤抵扣了200元稅,在增值稅減免申報明細表寫了本期應(yīng)抵減稅額200元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報表附列資料四里面,期末余額還有200元。實際上已經(jīng)抵扣沒有了,現(xiàn)在我需要怎么調(diào)呢,這個附表四期末一直有200元。
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2019-03-07