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申報(bào)增值稅,有提供服務(wù)(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-04-13
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開過(guò)發(fā)票,但是這次報(bào)增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來(lái)沒有申報(bào)過(guò)
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2019-01-12
企業(yè)出售舊的固定資產(chǎn)增值稅稅率是3%減按2%征收,問(wèn)開增值稅普通發(fā)票時(shí)發(fā)票上的增值稅是按3%還是2%填寫?
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2016-02-29
老師,請(qǐng)問(wèn)哈我資產(chǎn)期間11月的沒關(guān),現(xiàn)在增加了個(gè)資產(chǎn),還有法改沒得
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2016-12-28
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅。)
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2023-01-11
老師在外省有個(gè)公司,法人是咱部門領(lǐng)導(dǎo),公司經(jīng)營(yíng)這邊有負(fù)責(zé)的,領(lǐng)導(dǎo)只是掛個(gè)名。怎么才能控制這個(gè)公司呢,是施工類企業(yè)
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2016-11-29
我掛靠了一家施工單位我是實(shí)際施工的承包個(gè)人 如果說(shuō)我們到時(shí)候因?yàn)榻?jīng)濟(jì)產(chǎn)生糾紛 法律上能的到保護(hù)嗎
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2019-11-04
這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)的吧,那報(bào)廢固定資產(chǎn)取得的殘值收入也需要按3%征收率減按2%征收增值稅嗎?
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2019-10-11
老師你好,兩個(gè)問(wèn)題不清晰:第一:達(dá)不到增值稅起征點(diǎn)的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。第二:對(duì)主要包括小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和其他個(gè)人的小規(guī)模納稅人, 將增值稅起征點(diǎn)由月銷售額3萬(wàn)元提到10萬(wàn)元。這是因?yàn)檎魇盏姆秶灰粯??新政策已?jīng)說(shuō)是月30000,為什么第一個(gè)問(wèn)題免征增值稅是5000-20000,還要設(shè)限呢?
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2019-07-03
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。這個(gè)沒有明白
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2021-03-22
做工程招標(biāo)代理的企業(yè),是免征增值稅是嗎? 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都要報(bào)還是只報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表? 免征增值稅,附加稅還用交嗎?
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2019-09-18
增值稅附表一自動(dòng)帶出數(shù)和開票軟件匯總數(shù)據(jù)不一致,手動(dòng)更改增值稅附表一有影響嗎?
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2023-08-03
老師,今年12月份成立的個(gè)體戶,本月開具增值稅23萬(wàn)元,按季申報(bào),增值稅可以免征嗎?
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2019-12-28
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開票總額(含增值稅)*25%,還是=開票額(不含增值稅)*25%
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2017-11-17
小規(guī)模納稅人,計(jì)提了增值稅,但是繳納的時(shí)候是免稅,這部分免征的增值稅怎么做賬
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2019-12-25
老師好,小規(guī)模納稅人,享受免征增值稅的優(yōu)惠政策季末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
1/3005
2020-01-06
小微企業(yè)銷售額未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,(本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅)請(qǐng)問(wèn)還要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》嗎?
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2022-01-12
申報(bào)提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)1935.63的和 請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呢
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2017-10-11