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上月收到一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是對(duì)方在月底給作廢了,我要求對(duì)方給我開(kāi)具紅字發(fā)票,但是對(duì)方說(shuō)已經(jīng)作廢的發(fā)票不能在沖紅了,是這樣嗎
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2019-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候如果之前的藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被認(rèn)證了就只能采購(gòu)方開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2019-07-10
逾期未認(rèn)證的發(fā)票可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
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2018-12-03
老師麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,藍(lán)字發(fā)票有認(rèn)證紀(jì)錄,不允許開(kāi)具信息表,是不是要由購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字發(fā)票
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2019-07-31
請(qǐng)問(wèn)老師:開(kāi)具紅字發(fā)票后,庫(kù)存會(huì)不會(huì)增加?為什么?
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2016-03-28
老師,開(kāi)具紅字發(fā)票,未重開(kāi)藍(lán)票,未退款。分錄怎么做?
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2019-07-14
請(qǐng)問(wèn)去年8月份開(kāi)具的專票,購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有認(rèn)證,怎么開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2019-07-08
因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,需要我公司去稅務(wù)大廳開(kāi)具紅字發(fā)票,會(huì)不會(huì)開(kāi)票頻繁被查呢?
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2018-11-14
銷(xiāo)售返利,我們是購(gòu)買(mǎi)的一方,收到對(duì)方開(kāi)俱的紅字專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)該怎么做賬?
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2019-08-14
請(qǐng)問(wèn),公司收到幾年前發(fā)票的紅字申請(qǐng),同時(shí)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)直接將當(dāng)時(shí)的憑證沖紅就可以是嗎?
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2022-09-21
老師,是不是所有的紅字發(fā)票,只能由銷(xiāo)貨方開(kāi)具?但是如果發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方都可以申請(qǐng)?
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2021-01-12
假如說(shuō)4月份認(rèn)證了發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息,是在5.15之前的增值稅納稅申報(bào)表附表二20欄里填紅字信息表的數(shù)嗎,那轉(zhuǎn)出了4月份就沒(méi)有少交稅,那收到銷(xiāo)售方的紅字發(fā)票怎么做分錄呢
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2018-04-19
老師你好,專票的票號(hào)字體一定是哥特字體嗎?上周在稅務(wù)局領(lǐng)的專用發(fā)票票號(hào)字體不是哥特字體,總覺(jué)得怪怪的。不會(huì)是有什么問(wèn)題吧
1/1055
2022-12-11
5月份的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,且于6月13號(hào)完成申報(bào)。但銷(xiāo)售方那邊說(shuō)發(fā)票有問(wèn)題,我申請(qǐng)開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后于6.17重新申報(bào)了,這樣操作是否正確?
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2019-06-18
增值稅申報(bào)表,紅色的 我自己填的數(shù)字,這個(gè)季度開(kāi)票的金額 沒(méi)有含稅的,看對(duì)不對(duì)
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2019-01-09
你好,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人跨月紅字發(fā)票怎么開(kāi),自己在家開(kāi),還是必須找稅務(wù)申請(qǐng)
1/620
2022-03-18
開(kāi)票系統(tǒng)里由于四舍五入,比合同里多開(kāi)了2分錢(qián),那增值稅申報(bào)時(shí)該填哪個(gè)數(shù)字?
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2017-06-12
#提問(wèn)# 如果在19年3月份做了未開(kāi)票銷(xiāo)售(不含稅10000,稅額1600),4月份補(bǔ)開(kāi)這個(gè)金額的發(fā)票給客戶,在增值稅申報(bào)時(shí),要在未開(kāi)票銷(xiāo)售那欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn):4月份要申請(qǐng)紅字發(fā)票來(lái)沖減那個(gè)3月份未開(kāi)票的銷(xiāo)售金額嗎?
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2019-04-22
請(qǐng)教一下各位,我12月31日開(kāi)出的發(fā)票,對(duì)方未勾選抵扣對(duì)方拒收退回,我也為作廢,又給對(duì)方重開(kāi)相同金額的發(fā)票,可是12月已經(jīng)按開(kāi)錯(cuò)出的發(fā)票正常做了帳,2月才開(kāi)出12月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的紅字發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅已經(jīng)算在1月的增值稅申報(bào)里面,我現(xiàn)在要怎么做賬
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2020-03-01
老師,我司供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)錯(cuò),我司開(kāi)具了紅字信息表給到對(duì)方,對(duì)方開(kāi)具了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,那紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)全部入賬放在憑證里面嗎?
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2019-04-24