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老師這個(gè)怎樣處理個(gè)稅申報(bào)?在上海的,上個(gè)月沒問題的,沒有這個(gè)提示
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2020-12-10
我想問想賬面上的增值稅比網(wǎng)上申報(bào)的增值稅多1077.74,怎么做分錄調(diào)賬?
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2019-12-16
外匯管理局上要填寫出口申報(bào),上期金額已知曉,當(dāng)期金額怎樣知曉呢
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2020-06-15
那我申報(bào)表上的收入和稅控盤傳上來的收入不一致,可以正常報(bào)稅嗎?
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2019-03-05
申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)成本需要填嗎,利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)成本是0,提示稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2021-10-26
小黎老師,想問下增值稅申報(bào)表和科目余額表上的余額對(duì)不上,怎么辦
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2019-05-22
穩(wěn)崗補(bǔ)貼申報(bào)保存總是?跳出?上年分類總和不等于上年穩(wěn)崗補(bǔ)貼金額
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2020-03-23
如何申請(qǐng)網(wǎng)上報(bào)稅 需要購(gòu)買軟件嗎 還得可以直接在稅務(wù)局網(wǎng)上報(bào)稅
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2017-06-26
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申請(qǐng)代開專票,網(wǎng)上受理后需要帶什么資料拿發(fā)票
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2019-09-27
網(wǎng)上申報(bào)的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分,是以哪個(gè)交稅
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2019-01-04
老師:我所得稅申報(bào)表12019年12月份申報(bào)時(shí)數(shù)額填寫錯(cuò)誤(沒有加上利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)外收入)請(qǐng)問匯算時(shí)我如果按照正確金額填寫了,12月份申報(bào)表還用改嗎?
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2020-05-14
剛做會(huì)計(jì)的,昨天在網(wǎng)上申報(bào)手續(xù)費(fèi)結(jié)報(bào)申請(qǐng)的,今天看看好象是我申報(bào)填錯(cuò)了有的東西都沒點(diǎn)就直接確認(rèn)提交了,所以現(xiàn)在在網(wǎng)上查不到信息,這個(gè)還可以改嗎?
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2019-03-15
如果上月(新公司,第一次申報(bào)個(gè)稅)是用的其他地方的電腦進(jìn)行申報(bào)個(gè)稅的,這次個(gè)稅申報(bào)有什么要填累計(jì)數(shù)的地方嗎,累計(jì)數(shù)填上月+這月 還是 就 這月的金額?
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2019-05-05
老師 一張報(bào)關(guān)單上出口兩項(xiàng)商品 ,對(duì)應(yīng)開具的進(jìn)項(xiàng)票是一張上面兩項(xiàng)商品,我想問的是 在出口退稅申報(bào)時(shí) 不影響申報(bào)吧。需要在填報(bào)時(shí)怎樣申報(bào)呢 謝謝老師
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2020-01-15
老師好,1月份申報(bào)增稅收入少報(bào)了,但稅額是對(duì)的,收入包括開票收入 和未開票收入,2月份把1月份漏報(bào)的收入 申報(bào)了,但這部分的稅金沒有減掉,現(xiàn)在賬上和申報(bào)表上的稅金有差異,收入是對(duì)的上的,如果不去更正申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理?謝謝
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2019-03-13
老師好 請(qǐng)問一下增值稅納稅申報(bào)表24行期初未繳納稅額為上月32行期末未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))但是這個(gè)月申報(bào)時(shí)期初未繳數(shù)字不對(duì),手動(dòng)也修改不了申報(bào)失敗該怎么辦?上個(gè)月的期末未繳稅額可以申請(qǐng)退稅嗎?網(wǎng)上該如何操作?
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2020-05-13
按月申報(bào),上年職工工資總額,上年在職職工人數(shù),上年實(shí)際安排殘疾人人數(shù),都要怎么填寫?
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2020-05-21
前兩個(gè)季度利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅申報(bào)表上利潤(rùn)總額全0申報(bào)了,我上個(gè)月拿正確的表去專管員改,他說年報(bào)報(bào)對(duì)了就好,那我這個(gè)季度怎么報(bào)?企業(yè)所得稅申報(bào)表上還是0報(bào)么?那我本季度如果按正確的利潤(rùn)表報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)表本年累計(jì)那里不只有本季度的金額了?
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2017-01-11
老師,個(gè)稅多交了,可以在地稅上更正申報(bào)然后直接在系統(tǒng)上返還到公司賬戶上嗎? 那比如上月多交了3000,我這個(gè)月想少申報(bào)點(diǎn),怎么算才可以算出剛剛少申報(bào)3000??? 但是怎么樣才可以剛剛好抵上月多交的啊? 自己編應(yīng)交工資嗎? 我就是湊不夠這個(gè)多交的數(shù)
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2016-09-13
老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表,現(xiàn)在申報(bào)利潤(rùn)表,利潤(rùn)表上企業(yè)所得稅是4000,但是我申報(bào)的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0,這個(gè)賬上和稅對(duì)不上怎么辦啊
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2021-10-20