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公司一直零申報(bào),沒有發(fā)生任何費(fèi)用支出,現(xiàn)在注銷的時(shí)候交了50元印花稅,和1950元清算的工資,原實(shí)收資本10萬,減去這個(gè)2000元,貨幣資金只有98000元。我把50元的印稅和1950的工資都在3季度申報(bào)的時(shí)候入了管理費(fèi)用。請(qǐng)問:1、1950元的清算費(fèi)用能入管理費(fèi)用嗎?2、入了管理費(fèi)用,然后在清算表上要填入清算費(fèi)用嗎?
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2017-09-25
我們籌建期,拉的材料發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi),我們當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用,由于是那些個(gè)人發(fā)生的運(yùn)費(fèi),他們不給我們開發(fā)票,我們自己可不可以等到我們的工程完工后,一次性匯總?cè)グl(fā)票,取得發(fā)票后先做一筆借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后在做一筆發(fā)票金額借方正數(shù)呢???
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2018-04-05
印花稅用哪個(gè)科目核算 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不同就不同嗎? 管理費(fèi)用 稅金及附加
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2019-06-12
購(gòu)置單位價(jià)值不超過5000元固定資產(chǎn)的核算問題,是直接管理費(fèi)用出,還是仍需通過固定資產(chǎn)科目核算?1)購(gòu)進(jìn)時(shí):借:固定資產(chǎn)——電腦 2400元貸:庫(kù)存現(xiàn)金 2400元(2)一次性折舊時(shí)借:管理費(fèi)用——折舊 2400元貸:累計(jì)折舊 2400元這樣處理可以嗎?還是有更好的處理方式?我是想著直接費(fèi)用話,對(duì)資產(chǎn)難以管理,入個(gè)科目方便管理
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2017-11-06
咨詢一下印花稅的計(jì)提,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是走管理費(fèi)用-印花稅,小企業(yè)走稅金及附加-印花稅,您看這樣可以?
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2018-09-03
公司管3餐記入管理費(fèi)用 ~職工福利費(fèi)。 貸庫(kù)存現(xiàn)金 但是我想問一下這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金每個(gè)月是買菜油鹽醬醋的錢嗎?
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2019-12-13
企業(yè)籌建期間購(gòu)買的稅控盤的費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi) 是不是這樣做賬 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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2020-07-06
請(qǐng)問這一筆分錄是什么意思? 借:管理費(fèi)用 -513 貸 :應(yīng)交稅金-未交增值稅 -513
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2022-12-14
(2021年12月-2022年5月)6個(gè)月房租費(fèi):2021年12月20日銀行付50000元,現(xiàn)金付10000元,分錄,借:應(yīng)付賬款-房租60000貸:銀行存款50000 庫(kù)存現(xiàn)金10000 后期每月分?jǐn)偅航瑁汗芾碣M(fèi)用-房租10000 貸:應(yīng)付賬款-房租10000.請(qǐng)問分錄這么寫,對(duì)嗎?
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2022-01-28
老師好,請(qǐng)問我們公司有一筆辦公費(fèi),是其他公司給付的款,而且不需要還,這種應(yīng)該做什么?營(yíng)業(yè)外收入嗎?這樣處理可以嗎?或者還有別的更好的方式嗎?謝謝! 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-07-27
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)了:企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅應(yīng)該是在管理費(fèi)用科目列支,還是稅金及附加科目列支?
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2020-02-06
老師請(qǐng)教 ,去年我司購(gòu)金稅盤和交一年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)一起是440,去年11月抵了221.78,當(dāng)月因?yàn)椴挥媒欢?,所以沒有沖銷管理費(fèi)用。余下的218.22今年1月才抵完。現(xiàn)在要如何作賬?
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2021-03-24
合伙人要簽合同,合同有3份,要在合同上貼票據(jù),在我們公司復(fù)印的票據(jù)和復(fù)印的身份證,所以公司就收了每個(gè)合伙人5元/人,共收現(xiàn)金270元 做分錄: 借: 現(xiàn)金 270 借:管理費(fèi)用 -270 貸:??? 0 做了顯示: 親,你的借貸不平衡! 老師,我看群?jiǎn)栴}上同學(xué)做的分錄不理解,不明白為什么要做管理費(fèi)用,我認(rèn)為應(yīng)該是借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:營(yíng)業(yè)外收入,我的認(rèn)為是否對(duì)呢?
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2019-12-20
就比如我3月買了稅控盤服務(wù)費(fèi)480元 可是我在這個(gè)月沒有收入 我做了這筆分錄 借:管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 480 貸庫(kù)存現(xiàn)金 480 我不是要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎 完了我申報(bào)企業(yè)所得稅后 我有收入可以抵扣的話 會(huì)跟這個(gè)企業(yè)所得稅的季報(bào)有沖突嗎
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2019-04-12
老師我問一下。我十月份做賬的時(shí)候,研發(fā)人員工資是這樣做的,計(jì)提十月研發(fā)人員工資,借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-工資、貸應(yīng)付職工薪酬。那社保公積金如何計(jì)提?
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2020-11-09
請(qǐng)問 9月份付款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 10月份發(fā)票到了 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其實(shí)是貸應(yīng)付賬款 像這種做了兩次付款賬務(wù)怎么調(diào)賬?
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2017-12-25
我在匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)某月印花稅費(fèi)用本應(yīng)入稅金及附加科目,但是走在管理費(fèi)用科目里了。匯算時(shí)財(cái)報(bào)怎么填,需要調(diào)賬不?金額不大
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2019-05-16
印花稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整到稅金及附加嗎做賬是做的管理費(fèi)用
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2018-05-19
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標(biāo)錯(cuò)了。 第二筆是:借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)付賬款(B公司)
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2021-01-02
購(gòu)入的低值易耗品采用一次攤銷記入借:管理費(fèi)用-低值易耗品攤銷 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還要不要再填出入庫(kù)單,如果不填,平時(shí)該怎么登記低值易耗品的增減存變動(dòng)?
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2017-12-18