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老師,我收到發(fā)票做的應交稅費-應交增值稅(進項),現(xiàn)在我要去交增值稅,進項稅要不要轉出,分錄該怎么做
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2018-12-10
在會計處理時:所有的公益性捐贈或非公益性捐贈,都不符全會計收入的確認條件,借:營業(yè)外支出-非公益性捐贈\\全額扣除公益性捐贈\\限額扣除公益性捐贈 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)這樣的處理對嗎
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2022-03-16
我們單位是小規(guī)模,月銷售額不夠10萬,賣出東西做賬時是 貸:應交稅費--應交增值稅, 但是我們不需要交這份稅,是不是等納稅申報時候再把應交稅費轉到營業(yè)外收入?稅務機關就不扣這份錢了?
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2021-03-16
固定資產折舊完了,后面公司賣出了一臺設備,做了分錄是:借 銀行存款 貸 固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。后把固定資產清理期末余額轉到資產處置損益,借 固定資產清理 貸 營業(yè)外收入-非流動資產處置凈收益。 老師,我想問的是,這樣子不是要交企業(yè)所得稅嗎?這筆賣固定資產的金額。怎么樣才能避免交企業(yè)所得稅呢
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2025-06-11
老師,請教您一個問題:我是在建筑企業(yè),然后我們每個月有預交稅款,月末結轉到未交增值稅里了,每個月計提附加稅的時候,您說是按最后未交增值稅的貸方余額計提呢?還是按沒結轉預交增值稅之前的余額計提呢?
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2019-09-29
老師 我們現(xiàn)在是開發(fā)票是免稅的,那我做賬是不是不用做應交稅費應交增值稅了?
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2020-07-24
去年新辦公司,稅控盤購入時已做分錄借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款,年末已結轉。今年營業(yè)期跨年抵扣,分錄做借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,貸:管理費用-開辦費,這樣對嗎?這樣利潤表管理費用為負數(shù)?;蛘叩挚蹠r貸:營業(yè)外收入-減免稅款?
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2021-02-23
請舉例解釋 應交稅費—應交增值稅(進項稅費)
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2022-06-01
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計稅,月15萬內免交增值稅,個體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
購進材料應交稅費為什么要應交稅費/應交增值稅-進項稅呢?
1/1157
2016-11-23
老師,請問個人所得稅稅費返還如何做分錄借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅 這樣對嗎
1/598
2022-03-07
老師您好!這個稅是應該進入應交稅費,應交增值稅進項稅嗎?
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2019-10-21
本公司是小規(guī)模納稅人: 1、本季度開具專票金額:156675.75   本季度開具專票稅額:1566.75 本季度應交增值稅:1566.75(元) 附加稅:1566.75*7%=109.67      1566.75*3%=47     1566.75*2%=31.34 2、本季度開具普票金額:28910.9   本季度開具普票稅額:289.10 本季度免稅銷售額:28910.9 借:應交稅費——應交增值稅28910.9 貸:營業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷售額要做這筆分錄嗎? 請老師幫我看下哪里寫得還有問題
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2022-04-14
預繳的增值稅跟附加稅要不要計提呢?我現(xiàn)在是沒有計提,增值稅余額正好是該交的增值稅,但是附加稅余額在借方。應交稅費的附加稅借方越來越多
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2020-01-09
每筆收入都要做應交稅費應交增值稅。那附加稅哪些怎么做賬?
1/919
2017-09-12
交通運輸業(yè)是否繼續(xù)享受免增值稅
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2021-05-21
老師,23年公司的原料有贈送給村里用,會計分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,現(xiàn)做23年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部分營業(yè)外支出要做納稅調增吧?
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2024-03-21
前期我賬上有一筆買稅控器的減免款 在應交稅費-應交增值稅-減免稅下掛著呢 我這月有銷項了 要交稅 我做什么分錄在賬上體現(xiàn)出來它倆的差額
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2018-05-21
請問老師,小規(guī)模公司,本季度開普票不含稅金額10萬,稅額1000,不用交增值稅,直接將應交稅費-應交增值稅1000,轉入營業(yè)外收入嗎?
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2023-09-16
老師,我賬套里應交稅費科目編碼是2221- 應交增值稅2221.01- 那我應收留抵稅額退稅款科目編碼是怎么設置呢?
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2021-01-05