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上個(gè)月我們留抵退稅 130萬。從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),然后退稅,收到銀行存款,這個(gè)分錄怎么做啊?這算不算是政府補(bǔ)助呢?要不要用到營業(yè)外收入?對(duì)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎?
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2022-05-31
7月份繳納增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)抵減10 。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)7月份報(bào)稅錯(cuò)誤,補(bǔ)交稅費(fèi)2元,請(qǐng)問分錄怎么做?
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2022-11-22
老師,我們公司實(shí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入全部計(jì)入營外業(yè)去出,未申報(bào)增值稅,3月補(bǔ)申報(bào)了。那賬務(wù)要怎么處理?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸:營業(yè)外收入(負(fù)數(shù))這樣是否可以?
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2024-04-20
1、穩(wěn)崗補(bǔ)貼,結(jié)轉(zhuǎn)后計(jì)入營業(yè)外收入,在現(xiàn)在流量表中,哪項(xiàng)中體現(xiàn)? 2、收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi),不含稅部分計(jì)入其他收益,在現(xiàn)在流量表中,哪項(xiàng)中體現(xiàn)? 3、收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi),計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅在免征范圍內(nèi),結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,在現(xiàn)在流量表中,哪項(xiàng)中體現(xiàn)?
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2020-10-21
老師,請(qǐng)問這個(gè)案例里面的0.4萬怎么計(jì)算出來的?還有那個(gè)12.35怎么出來的 2020 年 7 月,A 企業(yè)以庫存商品設(shè)備換入汽車一輛,庫存商品賬面價(jià)值 12 萬,公允價(jià)值 15 萬,換入汽車的公允價(jià)值為 13 萬,該企業(yè)取得 2 萬 元的補(bǔ)價(jià)收入,增值稅稅率 13%,A 企業(yè)執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 1、會(huì)計(jì)處理 公允價(jià)值與換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額計(jì)入當(dāng)期損益=2-【(12/15)*2】=0.4 萬 元 借:固定資產(chǎn) 12.35 銀行存款 2 貸:庫存商品 12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.95 營業(yè)外收入—非貨幣性資產(chǎn)交換收益 0.4
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2021-03-17
2)?因此。第一步的憑證。等到辦理退稅時(shí)??進(jìn)行處理就行。 請(qǐng)問,昨天說的這個(gè)我有點(diǎn)不理解,假如2023年6月5日有報(bào)關(guān)單了,那我6月份肯定要確認(rèn)收入,但是我因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不足,2023年7月15日前我不申報(bào)退稅,那是不是會(huì)計(jì)就不用做上面第一步外銷銷項(xiàng)稅(借:主營成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)這筆分錄。 只有到了2023.9.15號(hào)我申報(bào)退稅時(shí),再做
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2024-05-04
題目:資料四:2022年 12月 20日,生產(chǎn)事故導(dǎo)致 A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,殘值變價(jià)所得 2.26 萬元(含增值稅稅額 0.26 萬元)已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案:借:銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸:固定資產(chǎn)清理 20 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 0.26 我的答案: 借:原材料2 貸:固定資產(chǎn)清理2 借:銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸:原材料2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認(rèn)證嗎?不然怎么做帳?要借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2022-04-01
老師,你好,2019年的預(yù)收一筆收入做無票收入已申報(bào)(當(dāng)時(shí)作為普票的無票收入),現(xiàn)在對(duì)方要求開具專票,發(fā)票已開,現(xiàn)在我把2019年的預(yù)收轉(zhuǎn)收入,收入轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配,還有免征增值稅的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的全部分錄紅沖,再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開具專票的分錄可以嗎?
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2021-03-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))在借方怎么理解?
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2020-07-27
老師,原材料盤虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的,它的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出嗎?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3 貸:原材料10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3 批準(zhǔn)后:借:營業(yè)外支出 11.3 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢11.3這樣對(duì)不對(duì)?
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2024-07-23
發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有借方余額,現(xiàn)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,請(qǐng)問分錄如何寫
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2022-01-04
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以登在應(yīng)交稅費(fèi)的一個(gè)明細(xì)賬薄中嗎
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2018-12-19
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目有負(fù)數(shù),怎么反結(jié)轉(zhuǎn),變成0
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2019-12-31
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請(qǐng)問一下,減免的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是當(dāng)月做減免分錄轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
上月有應(yīng)交增值稅244.39,然后這個(gè)月 只有進(jìn)項(xiàng)4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該填多少呢??(郭老師在嗎)
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2022-10-07
請(qǐng)問一下我只做內(nèi)賬,那么做分錄的時(shí)候需不需要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅那項(xiàng)
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2016-05-11
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈(zèng)給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運(yùn)費(fèi)6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?公司捐贈(zèng)沒有通過紅十字會(huì)等這些組織捐贈(zèng),而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進(jìn)項(xiàng)的金額平價(jià)銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 貸:銀行存款 113 捐贈(zèng)時(shí) 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運(yùn)輸費(fèi) 13 這樣對(duì)嗎?
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2022-11-22