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題目:資料四:2022年 12月 20日,生產(chǎn)事故導(dǎo)致 A生產(chǎn)設(shè)備報廢,殘值變價所得 2.26 萬元(含增值稅稅額 0.26 萬元)已存入銀行。 關(guān)于殘值 答案:借:銀行存款 2.26 營業(yè)外支出 18 貸:固定資產(chǎn)清理 20 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (銷項稅額) 0.26 我的答案: 借:原材料2 貸:固定資產(chǎn)清理2 借:銀行存款2.26 營業(yè)外支出18 貸:原材料2 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.26
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2023-08-25
收到發(fā)票要立刻勾選認證嗎?不然怎么做帳?要借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅嗎?
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2022-04-01
老師,你好,2019年的預(yù)收一筆收入做無票收入已申報(當時作為普票的無票收入),現(xiàn)在對方要求開具專票,發(fā)票已開,現(xiàn)在我把2019年的預(yù)收轉(zhuǎn)收入,收入轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配,還有免征增值稅的分錄,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤,本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配的全部分錄紅沖,再在2021.2月份做一筆現(xiàn)在開具專票的分錄可以嗎?
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2021-03-12
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費)在借方怎么理解?
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2020-07-27
老師,原材料盤虧屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的,它的相關(guān)進項稅不轉(zhuǎn)出嗎?借:待處理財產(chǎn)損溢 11.3 貸:原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1.3 批準后:借:營業(yè)外支出 11.3 貸:待處理財產(chǎn)損溢11.3這樣對不對?
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2024-07-23
發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)交稅費-未交增值稅有借方余額,現(xiàn)要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,請問分錄如何寫
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2022-01-04
應(yīng)交增值稅進項和銷項可以登在應(yīng)交稅費的一個明細賬薄中嗎
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2018-12-19
小規(guī)模公司,開票不超30萬,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目有負數(shù),怎么反結(jié)轉(zhuǎn),變成0
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2019-12-31
老師,小規(guī)模有銷售收入,月底是不是要轉(zhuǎn)出減免稅款 摘要:減免稅款; 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-減免稅額
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2025-02-16
小規(guī)模開具普票季度未超出30萬的額度,免交增值稅,請問一下,減免的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,是當月做減免分錄轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是次月做分錄?
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2024-03-01
上月有應(yīng)交增值稅244.39,然后這個月 只有進項4700,余額表上面期末余額是4500,那我資產(chǎn)負債表上面應(yīng)交稅費應(yīng)該填多少呢??(郭老師在嗎)
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2022-10-07
請問一下我只做內(nèi)賬,那么做分錄的時候需不需要寫應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅那項
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2016-05-11
委托外單位加工回收后不管用于銷售還是繼續(xù)加工產(chǎn)生的增值稅都是要記借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅嗎
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2018-12-27
我公司在京東購買了食品、酒精等衛(wèi)生用品等物資捐贈給街道,京東開了食品13%、衛(wèi)生用品13%、運費6%的發(fā)票給我們公司,那公司的賬務(wù)處理是怎么的呢?公司捐贈沒有通過紅十字會等這些組織捐贈,而是自己買了物資,物流直接送到街道 的。是視銷售嗎?那銷售額可以按進項的金額平價銷售嗎?那分錄是借:庫存商品--食品/衛(wèi)生用品 運輸費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 貸:銀行存款 113 捐贈時 借:營業(yè)外支出 113 貸:庫存商品 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)--食品、衛(wèi)生用品 運輸費 13 這樣對嗎?
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2022-11-22
老師,普票、專票、未開票這三種情況是不是都要確認銷項稅并進入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅科目
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2022-03-24
老師,6月30日鼎泰百貨確認應(yīng)支付給甜心食品的款項那個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅為什么是進項稅呢!
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2019-11-16
老師,你好!我們公司收到稅局退回的留抵退稅額700萬,但是賬面上只有600萬的應(yīng)交稅費-未交增值稅,請我我要怎么入賬呢?
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2022-04-21
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅7月發(fā)生了200,之后這個科目該怎么做呢
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2018-10-18
1月末應(yīng)交稅費科目的余額是等于當月應(yīng)交增值稅與附加稅的合計數(shù)據(jù)嗎?
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2017-05-04
小規(guī)模應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目在月末、季末、年末有沒有余額?還是為零?
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2019-02-13