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集團下兩個幼兒園,分別叫第一幼兒園,和第二幼兒園,第一幼兒園需要支付5000元管理費用,沒有錢,用第二幼兒園的基本戶支付的,怎么做賬啊,我們用到了內(nèi)部資金往來這個科目。
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2021-10-12
老師,建筑行業(yè)按一般企業(yè)管理做賬務(wù)處理收入費用成本,還是按建造合同那種核算
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2020-08-03
我們老板原先做的項目成本支出是沒有人管理記錄的,現(xiàn)場的員工一年拿幾十萬的單據(jù)報銷,平時也不告訴老板,所以項目虧本,現(xiàn)在老板借了新的項目,叫我管理記錄整一個項目的成本,下面的員工已發(fā)生就跟我報銷,我就給他們??睿垎栁乙趺礃舆M行成本管理才能讓老板看起來一目了然?
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2018-05-17
公司是小規(guī)模納稅人,老板買手機送客戶,外賬的分錄要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本處理,還是做以下這個分錄:借管理招待費 貸庫存商品 應(yīng)交稅費--增值稅呢
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2017-03-01
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務(wù)收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細(xì)
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2016-10-13
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
老師,我們應(yīng)該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
2/922
2016-12-29
我們公司沒有收入,但有管理費用,請問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
1/1210
2019-10-18
老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
1/1640
2019-10-26
本年利潤里管理費用能不能匯總寫一個數(shù),還是必須分項寫
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2015-12-24
在登記總分類帳時,例如管理費用期初余額為0一月本月合計借方1200貸方1200余額0本年累計:借方1200貸方1200 余額0 ,二月管理費用借方4000貸方4000余額0那如何登記計算本年累計呢?
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2017-10-06
老師我的管理費用本月的本年累計數(shù)比上月的本年累計數(shù)少,并且沒有沖銷,這是什么原因
3/2364
2022-05-02
管理費用第四季度是負(fù)數(shù),本年累計是正的可以嗎
1/288
2024-01-11
在進行會計總賬登記的時候,進行本月合計用不用把之前結(jié)轉(zhuǎn)的也計算進去。 比如進行管理費用登記的時候,其中還有一筆將管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤,需不需要把這一筆也記入本月合計?
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2022-05-11
老師,你好,我想咨詢一下,我上月有一筆管理費用做錯了,我這個月沖銷:借管理費用 1399 貸銀行存款1399 那我月底做結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候,借本年利潤 貸管理費用 **(金額要減去沖銷的這筆1399,對嗎?)
3/1011
2021-10-13
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