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老師這題在實(shí)際發(fā)放時用的科目是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 我記得之前學(xué)的應(yīng)付職工薪酬不是事先得計提后發(fā)放嗎?
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2019-11-04
單位購買口罩成本價售賣給員工 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 3000 貸應(yīng)付職工薪酬3000 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款3000 這樣做對嗎
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2020-04-03
購買的洗衣機(jī)放員工宿舍是不是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)付職工薪酬-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款?
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2018-08-07
老師,應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)中醫(yī)療養(yǎng)老失業(yè)工傷要分開做賬嗎?還是直接做到應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)中就可以了。
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2023-08-24
公司給車間員工的獎金發(fā)放是不是入制造費(fèi)用 職工工資,同時也要計提應(yīng)付職工薪酬,就是要通過應(yīng)付職工薪酬過渡一下
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2018-08-08
事業(yè)單位現(xiàn)金流量表,掛應(yīng)付職工薪酬科目的選擇現(xiàn)金流量維度,但是應(yīng)付職工薪酬一借一貸不涉及現(xiàn)金支出,也是要選擇?
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2021-10-11
支付的員工餐費(fèi)時沖銷應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸銀行,這樣是不是在這個分錄前計提了呢才沖銷應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的呢
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2017-06-21
老師晚上好,請問計提社保和工資是這樣做賬嗎:借:管理費(fèi)用—社保 管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)付職工薪酬—工資
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2021-01-12
誤餐費(fèi)的賬務(wù)處理這樣的嗎:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)同時:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)貸:銀行存款
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2018-09-05
匯算清繳里面的年度從業(yè)人數(shù)包含勞務(wù)工嗎?勞務(wù)工我每個月有按勞務(wù)報酬申報個稅,做賬是做在應(yīng)付職工薪酬里面的
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2021-05-18
老師好,我想請問下工資我可以在當(dāng)月先計提,借:管理費(fèi)-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 下發(fā)發(fā)放時在,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎
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2020-06-12
請問勞務(wù)報酬是3月、4月、5月分別取得,但是沒有申報,9月再去一起申報,這個對勞務(wù)報酬的個稅繳納金額會有影響嗎?
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2021-12-07
老師,離職人員的工資當(dāng)月就發(fā)了,那就計提部分工資,借:銷售費(fèi)用 1500,貸:應(yīng)付職工薪酬 1500,借:應(yīng)付職工薪酬 1500 貸:銀行存款 1500
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2022-08-15
管理咨詢實(shí)賬中 業(yè)務(wù)12 付勞務(wù)費(fèi) 12、12月12日,支付兼職老師報酬7500元,款項(xiàng)未付。 業(yè)務(wù)告訴是款項(xiàng)未支付,那么應(yīng)該借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)7500 貸:其他應(yīng)付款--兼職老師7500才對 但是做賬的時候又不是款項(xiàng)未付,課程本身有問題
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2016-03-15
應(yīng)付薪酬的總額是不是應(yīng)該是上報個所稅的總額?
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2019-02-13
勞務(wù)費(fèi)每月3600元,為什么6月和7月到手的報酬不一樣呢?
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2021-07-30
你好,老師。我剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)付薪酬的明細(xì)帳不平,是我哪步少做了嗎。
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2019-10-09
老師問一下個體工商戶如果雇員工的話交的工資薪酬個人所得稅,如是不雇人只是自己干呢,需要交個人薪酬所得稅嗎
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2020-05-17
廣告公司,借生產(chǎn)成本,工人工資,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本,對嗎
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2019-04-10
直接從應(yīng)付薪酬的數(shù)據(jù)中減去所提的個稅不行嗎?即借:費(fèi)用20000貸:職工薪酬。19800貸:應(yīng)交稅金20該月實(shí)發(fā)20000,無扣發(fā)數(shù)額,應(yīng)發(fā)20000
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2018-04-08