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取得了增值稅專票但還未進行抵扣認證,取得時已入借方應交稅費----增值稅(進項),這月不認證可以嗎
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2017-06-22
老師,月末進項大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到了未交增值稅在借方,那我這個月計提的附征稅怎么辦?
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2019-05-09
收到發(fā)票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應付賬款下月認證時借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
本期未認證的進項稅額是計入“應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額\",那么下棋認證了,但是公司一直沒有開票,那么是將其轉(zhuǎn)入”應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額“還是”應交稅費-應交增值稅-進項稅額“呢?
1/1072
2019-12-20
原來計入進項稅的金額,現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出,比如買原材料借 原材料100 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)17貸 應付賬款 117后來原材料用于集體福利了借應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 17 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)17借 原材料17 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)17這樣做對嗎
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2018-11-20
老師好,本月認證發(fā)票,分錄為,借原材料1000,應交稅費--應交增值稅--進項稅1300,貸銀行存款。稅法規(guī)定這個進項需要轉(zhuǎn)出。借應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1300,貸應交稅費--應交增值稅--進項稅1300,然后,借原材料1300,貸應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出1300。老師,分錄對了嗎?我怎么感覺這個分錄好繞呀。
1/868
2020-08-09
應交稅費增值稅繳納了,未達起征點繳納的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,之前的會計調(diào)賬調(diào)后,賬上應交稅費應交增值稅還有余額,是不是有問題呀
1/620
2017-01-09
老師,你好,去年12月份有一筆未交增值稅的賬務(wù)處理,借:應交稅費_應交增值稅26848.96元,我憑證上寫成了26408.96元 ,這個月發(fā)現(xiàn)了,賬務(wù)怎么處理呢?
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2023-03-21
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應稅消費品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實際成本1oO OOO 元,加工應稅消費品。(2)收回加工完成的應稅消費品,作為原材料入庫,用銀行存款實際支付不含稅.的加工費2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機關(guān)認證可以抵.扣;采用從價定率辦法計算繳納消費稅,消費稅.稅.率2O%,支付消費稅3o OoO 元,共計526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會計分錄,會計分錄可以是簡單分錄也可以是復合分錄
1/2275
2021-06-08
增徝稅進銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,要繳納一部分增值稅,但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
1/903
2017-08-10
老師您好!進項稅額大于銷項稅額月底怎么做賬? 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?
1/651
2016-08-31
老師:銷項稅額:78443.15,進項稅額:54228.81,上次留底未交增值稅16011.61元,這樣做分錄對嗎?
1/159
2021-09-06
年底了,減免稅還沒有減免,因為總有留底稅額,那這個減免稅額要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
1/1149
2017-01-09
老師,請問工商年報填寫,納稅總額這里,是應該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46,我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個稅組成,未交增值稅就是沒交過稅,沒有到30萬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了,納稅總額我應該填哪個數(shù)?
5/99
2024-04-23
計算未交增值稅的時候,不應該是銷項稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進項稅額的借方數(shù)據(jù)嗎?借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那?那本月應該是176749.13-128146.71=48602.42呀,他們核算的為什么是選擇進項稅額貸方數(shù)據(jù)?
1/871
2019-04-25
原來會計把銷項稅額做到未交增值稅當中了,年末該怎么做會計科目調(diào)整尼?
1/1420
2018-01-10
本月進項稅額大于銷項稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,是不是就不用交稅呢,需要,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵,那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/818
2019-03-28
未交增值稅是銷項稅額減進項稅額得到的是正數(shù)請問一下得到的數(shù)應該在借方還是貸方
1/2466
2021-11-24
請問小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報嗎?小規(guī)模納稅人每個月進行賬務(wù)處理的時候,是不是都要計提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢?
1/1250
2021-01-15
老師,把月末的銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄
1/6340
2019-12-05