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工資的個稅三險一金是屬于個稅嗎是不是給他們交了企業(yè)就得多交所得稅
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2019-05-09
老師 23年做賬的時候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個是 借 :所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 第二個 是:借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個 哪個分錄對呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個分錄的金額呀
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2024-03-01
收入是,8238363.13元,利潤總額是659069.04元,減繳所得稅,164767.26元,利潤是494301.78,匯算清繳后補(bǔ)交了7704.10元,補(bǔ)交的所得稅是怎么來的?
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2019-04-04
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 而是計(jì)入的遞延所得稅資產(chǎn)呢?
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2019-11-24
我之前補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤多了這個數(shù)
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2017-10-15
老師,季度報企業(yè)所得稅的時候已經(jīng)交過所得稅,然后到匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)交多了,是不是可以退稅的啊
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2021-04-17
遇到一家小規(guī)模企業(yè),這個月交企業(yè)所得稅,但是沒有成本,只有收入1萬元,這樣交的企業(yè)所得稅是不是10000*25%?
1/595
2018-07-05
第三季度企業(yè)所得稅預(yù)交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
2/582
2022-01-12
三季度盈利交了企業(yè)所得稅,四季度虧損,那四季度就不交企業(yè)所得稅了吧? 虧損以后彌補(bǔ)還是怎么處理???
1/2329
2019-12-08
1月份交的上年9-12月的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在季報實(shí)際已繳納所得稅額是不是應(yīng)該自動生成1月交的金額。
1/1813
2019-04-11
老師 賬面虧損太多,有什么方法既可以調(diào)整利潤,又可以少交所得稅嗎,不考慮明年匯算清繳退回已交所得稅
3/720
2020-06-16
老師,幫我參考一下,是不是所得稅應(yīng)納稅所得額小于100,減免按照5%交稅,大于100萬小于300萬,減免按照10%交稅.
1/1218
2019-01-10
企業(yè)所得稅是不是一年交的,還是季度交的,就是小規(guī)模每季度都要做企業(yè)所得稅,那是不是當(dāng)月就稅費(fèi)了
2/4186
2018-11-12
老師7-9月的所得稅忘記計(jì)提了,10月份就交了2000,請問10月份可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款嗎
1/518
2019-11-27
小型微利企業(yè)月銷售額30000以下不交增值稅,那么怎么算企業(yè)所得稅呢·如果每月收入為15000,應(yīng)交多少所得稅
2/1953
2016-08-08
老師 我這家公司上個季度盈利了109萬交了企業(yè)所得稅 這個季度盈利107萬 這個季度還需要交企業(yè)所得稅嗎
3/1541
2021-09-04
老師,我9月交所得稅的時候沒有計(jì)提,到十月份看到銀行單子才做了計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄,現(xiàn)在情況是10、11、12月不需要交所得稅,但利潤表里出現(xiàn)了十月份繳納的9月份的所得稅這個數(shù)據(jù),使資產(chǎn)負(fù)債表和所得稅報表不一致了,怎么辦啊
1/295
2021-01-07
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅;當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅???“應(yīng)納稅所得額=稅前會計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”,“稅前會計(jì)利潤”是指營業(yè)利潤、利潤總額還是凈利潤啊?
2/898
2021-10-09
老師,我們補(bǔ)交的增值稅,企業(yè)所得稅怎么做賬呀?會計(jì)去年申報的不是這個數(shù),后來稅務(wù)局給看出來了我們又補(bǔ)交上了,這塊咋記賬呢 增值稅時:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 企業(yè)所得稅?時:借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅金——企業(yè)所得稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-?應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅? 貸:銀行存款 是這樣嗎
1/257
2021-04-02
老師你好,我這個月季報有所得稅,但全年累計(jì)是虧損的我還交所得稅嗎?謝謝
1/429
2016-10-09