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賒銷的會計分錄是這樣嗎? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 這樣不是還是發(fā)貨當月交增值稅嗎? 挺模糊的
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2017-11-05
發(fā)現(xiàn)18年的錯誤分錄 借 主營業(yè)務(wù)收入8800 貸 主營業(yè)務(wù)收入7586.21 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1213.79 請問今年應該怎么調(diào)整
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2020-04-16
借:應收賬款-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,下月開票需要怎么寫分錄,需要應收賬款未開票需,再設(shè)置具體客戶的明細科目嗎
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2018-09-04
【例】A企業(yè)2018年2月對外銷售產(chǎn)品一批,應收取款項1049 600元,其中,價款88000元稅金149600元,代墊運輸費20000 元。則A企業(yè)正確的會計處理為: 借:應收賬款1049600 貨:主營業(yè)務(wù)收入880000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)149600 銀行存款20000 老師:收回這個代墊運費怎么處理?
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2019-07-19
租賃費用可以分月確認收入,借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 按月確認收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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2021-07-10
老師,請問1月小規(guī)模企業(yè)購買一批衣服,會計分錄: 借:庫存商品 貸:銀行存款 5月才銷售出去,是不是到5月份的時候才做下面的會計分錄? 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2019-05-09
汽車4S店將自己庫存車輛銷售給自己公司當試駕車做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額 分錄是這樣做嗎
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2017-08-15
老師,收貨款,對方打到老板個人卡上,1、我這樣分錄對嗎?借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模),老板收到錢,借:其他應收-老板,貸:應收賬款 2、老板個人賬戶收錢的第二個分錄,我該用什么做原始憑證呢?3、或者說我可否直接借:其他應收-老板,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費呢?因為是零售企業(yè),客戶非常多,如果用應收賬款要設(shè)置二級科目,工作量會比較大
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2020-06-24
對于農(nóng)林牧漁業(yè)免稅收入,其財稅處理如下: 計算免繳稅額時: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
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2019-08-30
老師,對于月結(jié)客戶,我們公司每月都會出很多筆貨,因此一個月之內(nèi)會開出很多張送貨單。比如7月份開了10張送貨單,然后8月的時候會開出一張發(fā)票,金額就是整個7月的送貨金額。對于送出貨未開發(fā)票,是借發(fā)出商品,貸庫存商品嗎?然后開出發(fā)票的時候,確認收入時要附什么單據(jù)入賬嗎?還是光一張發(fā)票就可以做借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)?
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2016-09-18
合同總簽約金額是八萬,本月先開票五萬,分錄 借應收賬款5萬,貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 應交增值稅銷項稅額,可以嗎
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2020-04-08
老師,例如我1月份收到對方轉(zhuǎn)來的貨款是12672元,會計分錄:借:銀行存款貸:預收賬款,到3月份才開具的發(fā)票,是否才確認收入借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
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2019-04-13
本月銷售產(chǎn)品10000元不含稅,代付運費200元,未收款,分錄 借:應收賬款11800 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應交稅費-應交增值稅(銷項)1600 銀行存款200對嗎?代付運費200元是這樣寫分錄嗎?
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2018-05-25
我們企業(yè)是小規(guī)模 在開發(fā)票的時候 比如我開一個2w5的發(fā)票 增值稅是728.16但是我們又是季度開票9w一下是免增值稅的那么我在記分錄的時候 是不是還是先借 銀行存款 25000貸 主營業(yè)務(wù)收入 24271.84 應交稅費-應交增值稅 728.16這樣記呢 那么到季度免繳的時候 我要怎么寫分錄呢
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2018-02-01
小規(guī)模公司就一套帳,收入的時候借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費應交增值稅,有時候報銷的費用,像房屋的裝修費都是個人的,沒有開發(fā)票,只寫了一個收據(jù),還有買的辦公用品只有小票沒有發(fā)票,可以做帳嗎?這到底是內(nèi)賬還是外帳啊?
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2017-01-04
老師好,園林綠化施工企業(yè),開出去發(fā)票了,還沒收到款,分錄 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 對嗎?謝謝老師
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2020-07-04
小規(guī)模,在2018年有一筆收入,增值稅做在了應交稅費/應交增值稅/銷項稅額,分錄:借銀行存款100 貸主營業(yè)務(wù)收入97 貸應交稅費/應交增值稅/銷項稅額3 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,賬應該怎么調(diào)呢
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2019-04-05
填制記賬憑證時借方主營業(yè)務(wù)收入紅字加負數(shù)符號嗎?貸方應交稅金—應交增值稅。
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2021-10-31
請問自產(chǎn)產(chǎn)品分配利潤視同銷售時 除了做 借:應付股利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 這筆分錄外 產(chǎn)品還需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
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2019-09-25
培訓學校作為促銷手段,贈送的課程,會計分錄: 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
1/1568
2020-02-26