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老師,小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅和附加稅,這個(gè)30萬(wàn)包含代開的專票嗎?
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2019-04-25
小規(guī)模企業(yè)月銷售5萬(wàn),代開的專票,增值稅預(yù)繳,城建稅50%預(yù)繳,附加稅交還是不交啊
1/1005
2019-05-22
個(gè)人去稅局代開工程發(fā)票 增值稅是3% 那附加稅加上個(gè)人所得稅的稅率一共是多少
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2018-09-06
您好,個(gè)體物流工商戶去稅務(wù)局代開3%的增值稅專用運(yùn)輸發(fā)票,需要交納多少附加費(fèi)?
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2020-04-23
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人去稅務(wù)局代開普票,運(yùn)輸費(fèi),上,增值稅,建設(shè)稅,印花稅,還需要上個(gè)人所得稅嗎?
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2021-10-21
老師,我們公司是在異地施工,外管證辦理后,增值稅票是我們自己開,還是稅務(wù)局代開?
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2016-12-12
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在代開的增值稅專用發(fā)票如何做賬務(wù)處理和報(bào)稅(銷售行業(yè))謝謝!
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2019-10-08
小規(guī)模代開專用發(fā)票5000元,當(dāng)時(shí)交了增值稅,那城建稅和教育費(fèi)和地方教育費(fèi)也交嗎?
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2019-07-13
實(shí)收資本的印花稅,需要計(jì)提嗎?次月申報(bào)扣款
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2019-02-13
到地稅局報(bào)稅需要帶什么去呢?能具體說(shuō)說(shuō)嗎?
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2016-10-11
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計(jì)算的啊
1/1967
2020-07-30
"位于某市區(qū)的一家百貨商場(chǎng)為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬(wàn)元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價(jià)的含稅金額為 3.51 萬(wàn)元,百貨 商場(chǎng)實(shí)際收取的含稅金額為 2.34萬(wàn)元。 ’要求:計(jì)算百貨商場(chǎng)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。"
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2023-03-17
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。 高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為 ( 萬(wàn)元。
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2022-05-29
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
1/455
2019-01-23
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
1/524
2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對(duì)方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
老板把他的車租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺(tái)申請(qǐng)代開發(fā)票給公司的時(shí)候,稅局當(dāng)場(chǎng)會(huì)征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費(fèi)支付給老板的時(shí)候,企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅?如果要,個(gè)稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里。現(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22