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1.就是17年多計(jì)提了附加稅,于2018年1月調(diào)回來了,當(dāng)時(shí)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:稅金及附加—城建稅導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表中利潤(rùn)不匹配。原因:是不是因?yàn)槲覜]有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)中?2.如果做成下面,是不是就對(duì)了?借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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2019-03-12
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的,24年開票的銷售費(fèi)用計(jì)入25年有沒有關(guān)系,正確的該如何入賬,因?yàn)闆]有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
老師,我們?nèi)ツ陼汗莱杀?,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50貸:其他應(yīng)付款—暫估成本50 ,我們沒有以前年度損益調(diào)整科目,怎么沖減
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2022-03-04
老師好,轉(zhuǎn)回成本,借開發(fā)產(chǎn)品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者 借開發(fā)產(chǎn)品,帶以前年度損益調(diào)整 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不同呢??jī)蓚€(gè)都是減少利潤(rùn)的呀
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2024-05-23
老師,跨年的發(fā)票開了負(fù)數(shù)發(fā)票,記賬時(shí),直接按原分錄記負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度損益調(diào)整呢?原分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
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2020-06-18
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會(huì)計(jì)分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會(huì)有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2022-03-03
企業(yè)以前年度的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題,被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出,補(bǔ)交了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款,還有所得稅費(fèi)用,該怎么做分錄,需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?
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2018-01-02
老師,有關(guān)以前年度成本轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅報(bào)表要怎么調(diào)整?
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2020-11-17
老師,7月份的時(shí)候我公司返了一筆土地使用稅,然后我做分錄:借:銀行存款 貸:以前年年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),都是期末的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平,是怎么回事?我應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2018-10-19
檢測(cè)認(rèn)證公司,12月支付的規(guī)費(fèi)和分包費(fèi)未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)只接做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貨:銀行存款 請(qǐng)問在匯算清繳前收到發(fā)票,是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 還是貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,來沖減多記的成本?
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2020-02-16
老師,19年繳納18的土地使用稅7256元,滯納金526.06 下面賬務(wù)處理對(duì)不對(duì) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 7256 貸:以前年度損益調(diào)整 7256 借:營(yíng)業(yè)外支出 526.06 以前年度損益調(diào)整 7256 貸:銀行存款 7782.06
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2019-06-20
去年暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來發(fā)票,紅沖借:原材料-1000 貸:暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借:原材料900 貸:應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借:原材料100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,調(diào)整未分配利潤(rùn),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:未分配利潤(rùn)。這樣可以嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目
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2020-05-31
老師,之前說如果匯算清繳補(bǔ)交2,資產(chǎn)表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)5,期末數(shù)據(jù)10,而利潤(rùn)表中的本年累計(jì)是7,雖然資產(chǎn)表與利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不對(duì)等, 但是它符合你所說的,發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整 但是現(xiàn)金流量表也不平,要怎么弄?
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2020-07-17
老師,我2019年下半年做過以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),現(xiàn)在做2019年度匯算清繳需要對(duì)那幾筆以前年度損益做調(diào)增調(diào)減嗎
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2020-04-30
老師您好,匯算清繳退稅之后我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,也沒有以前年度損益調(diào)整科目。該怎么填寫資產(chǎn)負(fù)債表
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2021-10-26
老師,您好,2021年的賬面上多計(jì)提了8000多元的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額(當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,按3%的稅率計(jì)提的?,F(xiàn)在已升為一般納稅人,6%的稅率),一直掛在賬面上,現(xiàn)在要怎么處理比較合適?(執(zhí)行的是新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有“以前年度損益調(diào)整科目”)
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2022-12-10
麻煩問下大家我這個(gè)賬上去年 應(yīng)付職工薪酬-基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納了沒有計(jì)提。今年這個(gè)借方一直有余額。我可以再計(jì)提出來這個(gè)科目沖平嗎?[圖片]老師 直接借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎 不需要用以前年度損益調(diào)整吧
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2022-04-11
18年底的時(shí)候 一筆出口退稅的金額計(jì)算錯(cuò)誤 導(dǎo)致成本增加,19年發(fā)現(xiàn)之后,直接調(diào)減了成本 ,現(xiàn)在有人提出 應(yīng)該通過 以前年度損益調(diào)整 科目 進(jìn)行調(diào)整 ,18年 借 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 :進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 19年 更正的時(shí)候: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù),現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呀
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2020-05-07
借:以前年度損益調(diào)整 -311320.75 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 -18679.25 貸:預(yù)付賬款 -330000 再借 以前年度損益調(diào)整 311320.75 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 311320.75 老師,做了以上分錄調(diào)整,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表需要怎樣調(diào)?現(xiàn)在期末數(shù)不平衡。
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2020-03-16
老師 我去年暫估的成本票來不了了 是做的借:庫存商品-暫估 貸其他應(yīng)付款 貸借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 今年匯算清繳納稅調(diào)整調(diào)增了納稅的話 賬務(wù)上還要處理嗎?怎么做賬呢?是要把成本用以前年度損益調(diào)整沖掉嗎?我們這個(gè)貨物是有的 只是沒有發(fā)票,我是不是要把庫存商品-暫估沖了 在做一筆借庫存商品-xx商品 貸:其他應(yīng)付款
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2020-04-16