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小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬,,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬。 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 19年至10月收入200萬,10月份退回的18年企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)增加19年收入變成210萬?
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2019-12-11
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬元。15年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-10萬元。16年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-12萬元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤(rùn)20萬元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
一季度的企業(yè)所得所申報(bào),繳款了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,問怎么處理? 今天可以申報(bào)更正嗎?
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2018-04-16
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
分公司,企業(yè)所得稅由總公司統(tǒng)一申報(bào)后分?jǐn)偨o我們,但18年第四季度所得稅未在12月計(jì)提,現(xiàn)已結(jié)賬,后面怎么處理呢?
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2019-01-30
問我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費(fèi)用都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報(bào)表是正常報(bào)虧損的,籌建期是不計(jì)入虧損年度的、我們這種情況,報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),是否需要填報(bào)?或是零申報(bào)?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤(rùn)調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
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2022-04-21
企業(yè)所得稅幾年都沒有申報(bào)怎么處理
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2018-04-18
企業(yè)所得稅根據(jù)本年利潤(rùn)來申報(bào)的嗎
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2018-07-10
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào)怎樣申報(bào)?
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2019-05-13
老師:請(qǐng)問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)啊?
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2019-04-17
老師,我有一個(gè)分公司,2021年是獨(dú)立申報(bào)所得稅的,虧損200多萬。2022年想申請(qǐng)回與總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅。那我2021年的虧損還可以抵2022年的所得稅嗎
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2022-02-25
老師,一季度所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損了,二季度如果有利潤(rùn)還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?怎么計(jì)算呢?
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2021-04-01
年度所得稅表,資產(chǎn)總額怎么計(jì)算,公司5月成立,第二季度初0,第二季度末49176元,第三季度末46817.85元,第四季度末27406.8元,按照全年季度平均值計(jì)算資產(chǎn)總額36565.75元是嗎?那從業(yè)人士,5月開始一直是5人,按照全年季度平均值,第二季度(0 5)/2=2.5,第三季度第四季度都是5,這樣算出來4.17??
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2017-05-26
你好,我想問您一下我預(yù)申報(bào)一季度所得稅,沒有顯示彌補(bǔ)以前年度虧損金額,請(qǐng)問這是因?yàn)槭裁?/span>
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2022-04-13
2016年前三個(gè)季度都是亐損的,第四季度贏利了,怎么做年度所得稅清繳?
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2017-03-22
老師給看一下 去年第四季度所得稅緩交 年報(bào)就出現(xiàn)這個(gè)提示 給解釋一下老師
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2022-04-09
考試您好,我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多,我17年第二季度需要繳納所得稅,我就把去年多交的3000多填下列表里了,為什么現(xiàn)實(shí)減成功了,一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多,怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅,以前會(huì)計(jì)只做了,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款,是不是不對(duì)利潤(rùn)表里本年利潤(rùn)總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納,但是之前年度虧損,匯算清繳沒有結(jié)束,不能彌補(bǔ)以前年度虧損,我2月份有一筆營(yíng)業(yè)外收入38萬,我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款,先不繳納一季度企業(yè)所得稅,等二季度再調(diào)回來,匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣可以嗎?2、匯算清繳中的職工薪酬部分,是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額?例如:2017年工資,計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬元 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資20萬元 貸:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 2萬元 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 1.8萬元
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2018-04-11