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老師您好,因為3年以上未開進來的設(shè)備發(fā)票,現(xiàn)在要按暫估入賬,涉及到進項稅費問題,這個稅費問題,發(fā)票都沒有開進來,怎么入賬,入哪個科目呢?
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2019-12-25
賬面庫存只有五十萬,但是這個月已經(jīng)開出發(fā)票五多萬了,老板明天還讓開80萬的發(fā)票出去,原材料之前都沒有發(fā)票導(dǎo)致實際庫存大于賬面庫存的,現(xiàn)在聯(lián)系了供應(yīng)商讓他們開發(fā)票,但是最早也是下個月才能開過來,這樣能做材料暫估嗎?暫估熟悉需要哪些?
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2017-08-22
我們是水泥生產(chǎn)企業(yè),去年10月份購進的原材料,有一部分與當(dāng)月暫估入賬,今年1月份開的發(fā)票,剩下的部分今年3月份暫估入賬可以嗎(檢斤小票日期是去年10月份),算作2016年的采購可以嗎
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2016-03-28
老師 長投的審計費和評估費用 到達控制進管理費用 沒達到控制進成本 對嗎?
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2020-06-22
請問老師 。收到以前庫存商品-暫估入賬發(fā)票價格一樣,還需要做沖銷嗎?
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2019-04-17
公司是剛成立的農(nóng)機制造有限公?,F(xiàn)在正在建辦公樓、廠房等,屬于是籌建期間。為了不影響建辦公樓和廠房、食堂。施工前期發(fā)生修路、清理工地、雇車拉碎石運費、雇鏟車發(fā)生的工時費等56萬元,前期還發(fā)生表土剝離方案設(shè)計費14萬、耕地保護與土地利用保護專項報告編制服務(wù)費15萬、環(huán)境現(xiàn)狀監(jiān)測和技術(shù)評估費、報告書編制費13萬元,這些費用應(yīng)該計入那個科目?分錄怎么做呢?
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2017-09-25
老師,我的成本暫估入賬,后期用人員工資作成本去沖減,工資申報個稅,這樣稅務(wù)局那邊有風(fēng)險嗎?
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2020-04-17
2019年匯算清繳我還沒有辦理,1.2019年我有一個員工的工資要去除,但是平時我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了如何處理老師,2.2019年暫估材料票到了多出了幾萬怎么處理?具體憑證怎么做?
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2020-05-07
老師辛苦了,我咨詢一個暫估入賬的問題,我單位每月收到貨物后都有銷貨單并且銷貨單上的價格是發(fā)票價,發(fā)票有時會幾個月之后才會收到。我能否在收到貨物當(dāng)月做“貸:應(yīng)付賬款-暫估價格”次月不沖銷,等到幾月后收到發(fā)票后再直接“借:應(yīng)付賬款-暫估價格 貸:應(yīng)付賬款”這樣處理。
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2020-01-11
2018年做了暫估入賬洗毛加工費,2019年匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理。后續(xù)業(yè)不會收到發(fā)票,2019年的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
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2019-09-17
一般納稅人公司,4-5月份房租已暫估入賬:借:管理費用-房租 貸:應(yīng)付賬款 : 6月份房租也已做費用入賬:借 管理費用-房租 貸-應(yīng)付賬款 7月底繳納4月-10月的房租及押金,發(fā)票還未收到,此時發(fā)現(xiàn)前期的房租應(yīng)付賬款二級科目的收款方錯誤,賬務(wù)如何處理?
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2023-07-31
2019年暫估材料票最晚到什么時候取得不需要納稅調(diào)增?如果2020年4月份取得,那我是季度做賬我這些材料票放到哪個季度內(nèi)?一季度,還是二季度還是2019年四季度。
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2020-04-23
老師:公司收到材料一批領(lǐng)用,支付了30萬元,我當(dāng)時是暫估入賬借:原材料-模板貸:銀行存款,請問如果2020年才收到發(fā)票,我怎么紅沖?
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2020-01-01
請問暫估入賬的開辦費+-裝修費,沒有入庫單、送貨單可以不用附件嗎?還是必須要附合同在憑證下面?
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2022-01-20
已經(jīng)使用的固定資產(chǎn)還沒有收到發(fā)票,暫估入賬是按照合同價格入還是,拿原值算出增值稅稅后,再減去增值稅的價格入
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2021-09-17
請問下,如果今年暫估材料票和費用票,一般是匯算清繳補齊,那補的這些發(fā)票的日期可以是明年的1月一號到5月30日嗎?
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2019-09-26
勞務(wù)費7月份和8月份發(fā)生10萬元,但是勞務(wù)公司發(fā)票是10月份開的,請問這個勞務(wù)費7月份和8月份可以暫估入賬嗎?
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2021-10-19
1,借:在建工程-某工程-627.5萬元 貸:銀行存款-462.5萬元 應(yīng)付賬款-165.萬元 2,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元 貸:在建工程-某工程627.5萬元 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-某工程暫估款372.5萬元 借:專項儲備-安全費用-1000萬元 貸:累計折舊-房屋-1000萬元 (暫估入賬) 3,借:固定資產(chǎn)-房屋-1000萬元(負數(shù))專項儲備-安全費用-1000萬元(負數(shù))貸:累計折舊-房屋-1000萬元(負數(shù)) 借:固定資產(chǎn)-房屋-6529734.66元 應(yīng)付賬款-應(yīng)付工程款-某工程暫3385450元 其他應(yīng)收款-某工程暫估款84815.
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2023-12-13
#提問#20年1月的勞務(wù)費未能開票,能用合同暫估入賬么?如果可以,會計分錄怎么做
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2020-03-28
老師,你幫我看看這項業(yè)務(wù)怎么做分錄。員工從公司借款購買材料,材料暫估入庫,發(fā)票未到,下月初發(fā)票收回。這筆業(yè)務(wù)要做幾個分錄,能詳細些告訴我嗎,謝謝老師
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2020-07-19
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