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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-09-26 08:21

可以這樣說,一般常說的是匯算清繳結(jié)束時(shí),比如您公司是在5月31日才完成匯算清繳,那么就是您說的這個(gè)期間了。

淡然的涼面 追問

2019-09-26 08:41

我材料是2019年11月份買的,沒有開票,在2020年2月份才開票,這張票也可以算到20119年里面,是這樣嗎?

張艷老師 解答

2019-09-26 08:43

是的,是這樣理解的。

淡然的涼面 追問

2019-09-26 11:41

那我做賬這些發(fā)票是做2019年里面,還是2020年2月里面?

張艷老師 解答

2019-09-26 11:46

如果暫估金額和發(fā)票金額沒有差異的話,將發(fā)票直接貼到2019年的憑證后面就是了。
如果有差異的話,就要在2020年2月的帳中做調(diào)整分錄了。

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可以這樣說,一般常說的是匯算清繳結(jié)束時(shí),比如您公司是在5月31日才完成匯算清繳,那么就是您說的這個(gè)期間了。
2019-09-26 08:21:02
你好!匯算清繳前未取得發(fā)票,要做調(diào)整的
2020-05-27 14:00:26
按照調(diào)整之后的成本計(jì)入營業(yè)成本里面 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-14 11:11:42
你好 你需要沖暫估了 。 既然不能來 那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2019-12-23 14:52:48
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面嗎,填寫納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他
2020-04-23 15:21:34
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