最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來(lái),我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問(wèn)
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來(lái)、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對(duì),差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬表(核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動(dòng)勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來(lái)明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說(shuō)明,月末做好對(duì)賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師,請(qǐng)教一下,員工每月發(fā)工資,不申報(bào)個(gè)稅,次年做匯 問(wèn)
您好,沒(méi)有申報(bào)工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個(gè)稅怎么計(jì)算的,如果員工工資9000一 問(wèn)
每月扣除5000后,再*3%計(jì)算個(gè)稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問(wèn)
必須要要如實(shí)申報(bào),不然就是虛假申報(bào),要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯(cuò)了,公司退 問(wèn)
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬(wàn), 借預(yù)收賬款5萬(wàn),貸銀行存款。 答

請(qǐng)問(wèn)我們做了原材料暫估,材料票來(lái)不了了,五月份匯算清繳里面做了調(diào)增沒(méi)有來(lái)發(fā)票部分,我們后期賬務(wù)這邊怎么沖原來(lái)暫估
答: 你好 你需要沖暫估了 。 既然不能來(lái) 那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
老師您好,賬上顯示18年有原材料暫估,19年匯算清繳沒(méi)調(diào)增,賬上的暫估需要在今年的匯算清繳調(diào)增嗎,謝謝
答: 你好, 最好調(diào)整一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年原材料暫估入庫(kù)并已提成本入賬,今年才拿到部分發(fā)票,匯算清繳怎么做呢?調(diào)增成本在哪填寫(xiě)
答: 按照調(diào)整之后的成本計(jì)入營(yíng)業(yè)成本里面 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)


K14614456398914 追問(wèn)
2019-12-23 14:56
K14614456398914 追問(wèn)
2019-12-23 15:00
meizi老師 解答
2019-12-23 15:03
K14614456398914 追問(wèn)
2019-12-23 15:16
meizi老師 解答
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