亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-23 14:52

你好  你需要沖暫估了 。 既然不能來  那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應付賬款

K14614456398914 追問

2019-12-23 14:56

我直接做,
借,原材料
貸,現(xiàn)金   可以嗎

K14614456398914 追問

2019-12-23 15:00

我直接沖紅的話,我原材料不就是負數(shù)了嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 15:03

你好      那你之前沒來發(fā)票怎么做賬的

K14614456398914 追問

2019-12-23 15:16

原來暫估原材料3萬,
借,原材料3萬
貸,應付賬款-暫估3萬元

發(fā)票一直沒到,五月份匯算清繳,調(diào)增3萬元,繳稅

現(xiàn)在我原材料,暫估賬務怎么處理?

meizi老師 解答

2019-12-23 15:17

你好  你就做  借應付賬款暫估 貸應付賬款 就行了 。如果還沒付款的話 。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你需要沖暫估了 。 既然不能來 那你直接紅沖了直接做借原材料貸銀行存款或者應付賬款
2019-12-23 14:52:48
你好, 最好調(diào)整一下
2020-05-21 15:02:32
你好!匯算清繳前未取得發(fā)票,要做調(diào)整的
2020-05-27 14:00:26
按照調(diào)整之后的成本計入營業(yè)成本里面 年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-04-14 11:11:42
您好,一般情況下,應該使用原材料入庫單,以及合同復印件作為附件的。
2017-09-13 22:08:09
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...