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老師我之前做了一筆分錄是借:銀行存款 525 貸:其他應(yīng)收款―暫收貨款 525,然后后面查出這筆525是我們老板的私人錢財,我直接做了一筆紅字分錄沖賬,但是我們主管說這樣不對,不能沖掉銀行的數(shù), 109 2016/11/15 15:54:38 可是我一直想不明白為什么不能沖銀行的數(shù),老板的私人錢財存進公司的銀行卡上,那在賬上也要體現(xiàn)出來嗎?還有我現(xiàn)在要怎么把賬調(diào)好呢?
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2016-11-15
老師,公司為非員工代扣代繳社保公積金,借其他應(yīng)收款待銀行存款,收到錢時反向,次年做社保基數(shù)申報時,有沒有影響哪?
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2020-07-21
老師員工借款購買原材料,對方當(dāng)時未開具發(fā)票只是開了材料明細收據(jù),員工沖賬時借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)收款對嗎?那么這張憑證原始的附件可以用收到的材料明細的收據(jù)嗎
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2020-06-18
老師,公司購買材料3萬,公對公轉(zhuǎn)賬2萬、法人支付1萬 ,借:原材料 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款 法人支付的1萬需要什么手續(xù)?
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2021-08-14
這兩張可以放一起做記賬憑證嗎?借:其他應(yīng)收款-謝彩麗 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?
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2017-04-12
其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款的區(qū)別,給自己員工借錢 和購買辦公用品還沒收到費用分別用哪個
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2017-09-19
費用金額已經(jīng)確定,發(fā)票沒回來,2020年12月要入賬,怎么入賬呢 ?可以 借:銷售費用/管理費用 貸:其他應(yīng)收款嗎?還是 借:費用 貸:預(yù)付賬款
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2020-12-31
借方:銀行存款 貸方 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費 -銷項 是不是發(fā)票沒有了的因為這個之前做過了的
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2022-02-28
老師,你好。我們本月支付了5000的投標(biāo)保證金,手續(xù)費是3元,當(dāng)時做賬是借其他應(yīng)收款5000 財務(wù)費用3 貸銀行存款5003,我今天收到了退回來的保證金5002,請問我該怎么做賬?
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2022-07-27
庫存現(xiàn)金多出了50萬,我現(xiàn)在銀行存款對上了,這50萬就是老板還款的,但是其他應(yīng)收款是平的,老板不欠我們錢我們也不欠他的,那我這50萬的借方一點什么科目
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2020-06-19
注銷分公司的時候 分公司的其他應(yīng)收款掛賬了 掛賬的明細是分公司與總部之間的內(nèi)部往來 稅務(wù)局有異議 ,我有點搞不懂為啥會對這個數(shù)據(jù)有異議 其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù) 是 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款之間的差額 調(diào)整過來放到了其他應(yīng)收款 這個其他應(yīng)收款就不能掛賬么 現(xiàn)在銀行也已經(jīng)注銷下來了
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2017-11-01
自收自支獨立核算的事業(yè)單位,手工帳。幾個月前有合作社向我單位借款,借記:其它應(yīng)收款 —XX合作社 貸記:銀行存款。這個月還款,借記:銀行存款,貸記:其他應(yīng)收款——XX合作社,對嗎?
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2017-12-21
辦數(shù)字證書以及電子簽章的時候,付了錢給對方公司,還沒收到對方公司開的票,那么做賬的時候會計科目應(yīng)該是預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?
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2020-04-16
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款可以嗎? 那我用了其他應(yīng)收,是把這個調(diào)整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應(yīng)收貸:銀行存款
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2022-04-28
請問一下,物業(yè)公司購買發(fā)電機柴油,費用以后會向業(yè)主分?jǐn)偸栈?,那么分錄是否這樣寫:借:其他應(yīng)收款-發(fā)電機柴油 貸:銀行存款
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2023-01-31
12月31日,收到銀行存款利息2346.54元,被審計單位會計處理:借:銀行存款2346.54貸:其他應(yīng)收款2346.54,是否正確,不正確的話如何作審計處理?
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2020-03-25
用法人和股東開的銀行賬戶做賬時寫銀行存款還是其他應(yīng)收款呢?
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2019-08-24
老師:公司銷售貨物貨款預(yù)收了,然后需要付返點給介紹人,費用已經(jīng)從公戶轉(zhuǎn)賬到法人代表私戶,從私戶付給介紹人了,沒有發(fā)票,我做外賬還需要對這部分做賬務(wù)處理嘛,還是只需要做一筆分錄借:其他應(yīng)收款-法人代表名字 貸:銀行存款。
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2018-06-08
老師好,請問我單位給項目部實驗室加油卡充值,做的會計科目是借:其他應(yīng)收款-石油公司汽油費 貸:銀行存款 我怎么才能掛其他應(yīng)收款,實驗室呢?因為石油公司發(fā)票是累計充值金額,兩三個月才會去開票
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2023-11-07
提問:公司和法人不存在債務(wù)關(guān)系,但是每個月法人都會轉(zhuǎn)賬到公司賬戶上給員工發(fā)工資,公司做分錄:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-法人,這種分錄到時候怎么平呢
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2022-07-05
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