亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

我們公司剛成立,一般納稅人,每次要往外付款,都是老板娘先轉(zhuǎn)入一筆錢再付出去,這樣其他應(yīng)收款科目貸方余額金額越來越大,這金額以后怎么調(diào)整好,是以后收到錢了當借款還給老板娘,還是把這金額轉(zhuǎn)為實收資本 應(yīng)怎么處理好?
2/108
2023-05-07
老師你好!請問農(nóng)業(yè)公司的實收資本需要繳納印花稅嗎?應(yīng)當在什么時候申報?股東注入的投資款超出注冊資本金額的可以記其他應(yīng)付款嗎?謝謝老師
3/1100
2021-07-15
今年從外賬公司拿回記賬,外賬為了平賬給我們公司寫了庫存現(xiàn)金260多萬,沒有銀行存款,但公司實際沒有這么多錢,銀行里也沒有錢,注冊資本是605萬,他為了平賬還寫了其他應(yīng)收款290萬,這應(yīng)該怎么給理清
3/1973
2017-02-28
老師,公司注冊資本200萬,A股東占股150萬,B股東50萬,現(xiàn)B股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A股東,轉(zhuǎn)讓后A股權(quán)200萬,B股權(quán)0,因A股東要把50萬還給B股東,50萬從公司賬戶轉(zhuǎn)到B股東賬戶,分錄是:借:其他應(yīng)收款-A股東,貸:銀行。嗎?還是怎么樣寫分錄?
1/1279
2020-06-16
老師 我問一下哦 如果其他應(yīng)付款400萬轉(zhuǎn)到資本公積的話 會不會導(dǎo)致利潤變大?到時候企業(yè)去注銷會不會交更多的企業(yè)所得稅呀?
3/1017
2022-04-14
公司認繳制下,是不是每次股東往公司匯款,都是其認繳的實繳額而增加實收資本呢 新成立公司為認繳制,注冊資本為500萬。第一個月發(fā)生的財務(wù)費是老板墊付的,做的分錄是借:銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款 (沒有做實收資本)借:財務(wù)費用 貸:銀行存款;第二個月實繳出資款100萬,分錄則是 借:銀行存款 貸:實收資本。 是 認繳制下這個實收資本怎么確認呢 因為已經(jīng)不存在驗資 是不是每次股東給公司匯款 都做實收資本呢
1/1601
2017-03-08
注冊了一家公司,認繳制、注冊資金為200萬,實繳為0,前期基本賬戶上一分錢沒有,后期為了買貨物,其中一個股東存了30萬。 問題: 這30萬我該作為借款入賬,還是作為股東入股的資金呢? 我的賬務(wù)處理是 借: 銀行存款 30 貸: 其他應(yīng)付款-股東 30 我在網(wǎng)上瀏覽了一下,跟我公司情況比較相像的,有些網(wǎng)友賬務(wù)處理是 借:銀行存款 貸:實收資本 不知道這兩種賬務(wù)處理哪一種更準確一些?
1/991
2020-04-14
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
2/456
2021-06-13
新成立的建筑公司,注冊資本1600萬,外賬,銀行賬戶沒有實際入資。建賬的時候需要在初始化里面做實收資本嗎?如果做 貸方科目 其他應(yīng)收款全掛股東1600萬 這樣合理嗎?
1/996
2018-07-05
老師您好,企業(yè)付給代理記賬公司社保費,企業(yè)做賬時付款是借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢 ?
1/243
2021-04-07
有一筆業(yè)務(wù),向李某借款10萬現(xiàn)金,后領(lǐng)導(dǎo)借走6萬現(xiàn)金,這6萬直接從借來的10萬里支取行嗎?不用存到公戶再取吧,第一筆業(yè)務(wù),借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款,第二筆借其他應(yīng)收,貸現(xiàn)金
1/235
2019-03-19
老師,我收到保險公司理賠我們的錢,我做了借銀行貸其他應(yīng)收款,這個修理費是老板墊付的!我還沒有報銷他!是不是在報銷的時候再做一筆借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款老板
2/311
2021-04-12
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
1/713
2018-07-05
老師 幫員工 代扣的公積金和醫(yī)社保放在其他應(yīng)收款里,還是其他應(yīng)付款里更好
1/225
2023-07-06
老師,下午好。關(guān)于社保費和住房公積金個人部分有掛(其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款)的,可以說下什么情況掛其他應(yīng)收款,什么時候掛其他應(yīng)付款碼?可以把完整的分錄寫一下嗎?謝謝老師
2/494
2022-11-30
代扣代繳個人社保部分計入了其他應(yīng)付款 我想調(diào)整到其他應(yīng)收怎么調(diào)整
1/1192
2015-12-22
在個人往來有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付卻有只用其他應(yīng)收款科目掛賬的時候,公司用銀行存款還這個人的錢時分錄如何?
2/1020
2016-11-10
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款的怎樣對沖?
1/12580
2019-10-15
其他應(yīng)收賬款-法人,其他應(yīng)付款-法人我可以相沖嗎
1/1387
2019-06-27
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報的時候這60w是不是就相抵為0了?
1/97
2024-05-27