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這兩種有啥不一樣呢,一個其他應收款,一個其他應付賬款呢?不理解
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2020-02-14
老師,關于社保繳納和工資繳納分錄其中有個關于其他應收-個人社保 或者其他應付-個人社保,這兩個分錄是不是有區(qū)別?區(qū)別在哪里?是不是根據(jù)公司當月月頭先交納社保后發(fā)放工資我就按其他應收這個科目?如果先發(fā)放工資再繳納社保那就是按其他應付款-個人?我這么理解對嗎
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2020-03-14
老師,社保,那一塊,為什么有的做其他應收賬款―個人社保,有的做其他應付款―個人社保,
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2016-08-27
1.現(xiàn)在的材料入庫是按照倉庫這邊的數(shù)據(jù)總數(shù)據(jù)來沖減報銷人的其他應收款。 2.按照倉庫這邊的數(shù)據(jù)4月份的材料已經(jīng)入庫,如今,報銷人才將4月份一些收據(jù)拿過來。說掛賬還未付款,這些材料已經(jīng)入庫了,如何才能把他們掛賬了? 3.購入的原材料內(nèi)賬應該按照怎么做最合適了,尤其是材料入庫,和報銷人怎么結(jié)合?我現(xiàn)在是按照倉庫購入材料借:原材料。貸其他應付-XX。再用借其他應付-XX。貸其他應收-XX。這樣的方式。但是遇到這樣的前期要掛賬的現(xiàn)在才拿到。我們公司的材料這塊一直很亂。做不順手手。?希望老師能結(jié)合你們實際的經(jīng)驗,給
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2017-07-27
存入保證金 不是我們公司存入保證金 然后其他應收款 存出保證金 我們收到存出保證金 其他應付款?
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2022-08-05
老師,工資次月發(fā)放,公司社保既有當月扣費情況,也有次月扣費情況,這種情況下,可以不區(qū)分其他應付款或者其他應收款嗎?統(tǒng)一把個人部分的社保公積金放到其他應付款這個科目?
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2023-01-09
公司投建期間,付給基建公司款,但是發(fā)票沒回來,做預付賬款合適還是其他應收或者其他應付款?
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2020-03-26
為什么企業(yè)把本應該記到應收或應付賬款的業(yè)務,都記到其他應收和其他應付款里?
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2019-11-21
請問發(fā)放工資時,代扣代繳的社保和公積金應該用其他應收款還是其他應付款啊,搞不太明白
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2023-12-25
應付的賠款,違約金是計入 其他應付款,應收的賠款,違約金 計入 其他應收款嗎?
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2022-07-12
要收的違約金是算其他應收款?要付的違約金是其他應付款?
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2022-07-24
老師好 實操里面收到員工退回來的保證金現(xiàn)金分錄是怎么做啊 貸方應該是其他應收款啊,可是做實操分錄提交是錯誤的,他正確的是貸方:其他應付款
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2022-05-26
老師請問一下,公司向另一個公司借款,本來分錄應計入其他應付賬款的貸方,是否不用其他應付賬款,而計入其他應收款的貸方呢
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2020-06-16
您好,老師,幾個月前員工小李借了1萬,這個作為其他應收款處理了。之后他每次報銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個500作為其他應付款處理了。相當于實際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個2000元的報銷單,需要抵借款,賬務處理時是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復,謝謝
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2020-11-26
A公司平時沒啥業(yè)務,就有2塊地放在那里,現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓,注冊資本金是600萬,賬面虧損300多萬,其他應付款-股東100萬,如果A公司按600萬整體轉(zhuǎn)讓,是不用交企業(yè)所得稅,但其他應付款-股東這塊怎么辦?
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2018-11-19
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
老板往公司匯85萬,借,銀行存款,貸,其他應付款,我們公司在把85萬匯給建筑公司,過幾天建筑公司退還保證金,能不能在轉(zhuǎn)給老板(公司注冊資本沒到位),這樣做行嗎?
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2016-09-18
公司營業(yè)執(zhí)照注冊資本300萬 后驗資用于辦理勞務派遣證辦理 沒有工商局備案 做帳300萬可以直接安其他應付款處理?后續(xù)股東投入多錢 多錢做實收資本可以嗎?
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2017-08-30
新成立的一般納稅人,工業(yè)公司沒有注冊資本,代理記帳,之前進貨及所有費有是老板墊付,做帳時可以直接先做收入,不用其他應付款,然后提現(xiàn),再用現(xiàn)金支付老板之前所發(fā)生的所用費用嗎?
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2017-06-21
我們是一般納稅人,2018年的時候把實收資本按注冊資本入賬,分錄是借其他應收款,貸實收資本,但是其實并沒有全部實繳,現(xiàn)在我們應該怎么辦呢?
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2019-06-05