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之前固定資產(chǎn)報(bào)廢,計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出,因?yàn)橛涘e(cuò)需要沖回,不涉及成本吧
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2019-08-28
增值稅不計(jì)入原材料的入賬成本嗎?那計(jì)入原材料哪個(gè)的數(shù)據(jù)或者其他
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2019-11-04
你好,生產(chǎn)車間員工住的宿舍所產(chǎn)生的物業(yè)費(fèi)記錄生產(chǎn)成本還是其他呢
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2019-06-12
提問(wèn)#公司為不動(dòng)產(chǎn)出租。2018年度,因?yàn)槿?zé)發(fā)生制,合同時(shí)期沒(méi)收到2018年租金,所以掛帳。借方:應(yīng)收款為11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000及增值稅(銷項(xiàng)稅)1600 可是我們單位是未開票的 2019年,收到2018年收入租金,我是這樣入賬的,借方:沖回應(yīng)收款-11600貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-10000及增值稅(銷項(xiàng)稅)-1600 再做一筆,借方:銀行存款11600.貸方:主應(yīng)業(yè)務(wù)收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票 老師這樣入賬對(duì)嗎
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2019-04-23
小規(guī)模企業(yè),老師,企業(yè)接政府給的一個(gè)工程,是今年1月份簽的合同,3月份到地稅代開建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票,當(dāng)時(shí)上了附加稅和企業(yè)所得稅等,合同總價(jià)款是分批給的,第一批是7月份給的。企業(yè)把這個(gè)工程分包給了別人,簽了協(xié)議,,可不可以把建筑工的工資做上去,收到第一批工程款的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本到其他業(yè)務(wù)成本。這些資料企業(yè)這個(gè)月才拿來(lái)給我,現(xiàn)在工程還沒(méi)有完工,要不要這只在建工程科目,我現(xiàn)在做賬的話該怎么做分錄,摘要該怎么寫,請(qǐng)來(lái)時(shí)詳細(xì)解答,謝謝!注:老師,我是代理記賬的,沒(méi)有接觸過(guò)這個(gè)行業(yè),請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)一下分錄和摘要,謝謝
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2016-10-20
利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)-三大費(fèi)用=營(yíng)業(yè)利潤(rùn),那我這邊還有其他業(yè)務(wù)收入我放在哪里呢
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2019-11-21
要求,應(yīng)用借貸記賬法編織會(huì)計(jì)分錄 12.銷售產(chǎn)品一批,貨款60 000元,增值稅7 800元。滿足收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 13.用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)50 000元。 14.預(yù)收銷貨款60 000元存入銀行,約定2個(gè)月后發(fā)出商品。 15.用銀行存款預(yù)付購(gòu)買材料訂金20 000元。 16.將銀行存款50 000元捐贈(zèng)給受災(zāi)地區(qū)。 17.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本140 000元。 18.把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本140 000元、其他業(yè)務(wù)成本15 000元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。 19.把本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入220 000元轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。 20.提取法定盈余公積6 600元。
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2020-07-10
老師,在這個(gè)勾稽關(guān)系中:現(xiàn)金流量表中的“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金”≈利潤(rùn)表中的“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+存貨增加額”+資產(chǎn)負(fù)債表中的“預(yù)付賬款增加額?應(yīng)付賬款增加額?應(yīng)付票據(jù)增加額。 去聽存貨是從500變成了300,就是減少存貨差額對(duì)嗎?
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2020-07-09
本單位是收入費(fèi)用表項(xiàng)目有:醫(yī)療收入減醫(yī)療業(yè)務(wù)成本=醫(yī)療結(jié)余 醫(yī)療結(jié)余 其他收入=本期結(jié)余 請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)額是指醫(yī)療收入 其他收入 還是僅指醫(yī)療收入。利潤(rùn)是不是相當(dāng)于本期結(jié)余?
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2017-12-07
建賬是實(shí)收資本a200 b200但是之前代理記賬的庫(kù)存現(xiàn)金a5實(shí)收資本5之其他應(yīng)收款-a395實(shí)收資本395現(xiàn)在我問(wèn)調(diào)這個(gè)賬,之前都記入一個(gè)老板,現(xiàn)在把其他應(yīng)收款變成2個(gè)人的
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2018-11-21
這兩種有啥不一樣呢,一個(gè)其他應(yīng)收款,一個(gè)其他應(yīng)付賬款呢?不理解
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2020-02-14
老師,關(guān)于社保繳納和工資繳納分錄其中有個(gè)關(guān)于其他應(yīng)收-個(gè)人社保 或者其他應(yīng)付-個(gè)人社保,這兩個(gè)分錄是不是有區(qū)別?區(qū)別在哪里?是不是根據(jù)公司當(dāng)月月頭先交納社保后發(fā)放工資我就按其他應(yīng)收這個(gè)科目?如果先發(fā)放工資再繳納社保那就是按其他應(yīng)付款-個(gè)人?我這么理解對(duì)嗎
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2020-03-14
老師,社保,那一塊,為什么有的做其他應(yīng)收賬款―個(gè)人社保,有的做其他應(yīng)付款―個(gè)人社保,
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2016-08-27
1.現(xiàn)在的材料入庫(kù)是按照倉(cāng)庫(kù)這邊的數(shù)據(jù)總數(shù)據(jù)來(lái)沖減報(bào)銷人的其他應(yīng)收款。 2.按照倉(cāng)庫(kù)這邊的數(shù)據(jù)4月份的材料已經(jīng)入庫(kù),如今,報(bào)銷人才將4月份一些收據(jù)拿過(guò)來(lái)。說(shuō)掛賬還未付款,這些材料已經(jīng)入庫(kù)了,如何才能把他們掛賬了? 3.購(gòu)入的原材料內(nèi)賬應(yīng)該按照怎么做最合適了,尤其是材料入庫(kù),和報(bào)銷人怎么結(jié)合?我現(xiàn)在是按照倉(cāng)庫(kù)購(gòu)入材料借:原材料。貸其他應(yīng)付-XX。再用借其他應(yīng)付-XX。貸其他應(yīng)收-XX。這樣的方式。但是遇到這樣的前期要掛賬的現(xiàn)在才拿到。我們公司的材料這塊一直很亂。做不順手手。?希望老師能結(jié)合你們實(shí)際的經(jīng)驗(yàn),給
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2017-07-27
存入保證金 不是我們公司存入保證金 然后其他應(yīng)收款 存出保證金 我們收到存出保證金 其他應(yīng)付款?
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2022-08-05
老師,工資次月發(fā)放,公司社保既有當(dāng)月扣費(fèi)情況,也有次月扣費(fèi)情況,這種情況下,可以不區(qū)分其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎?統(tǒng)一把個(gè)人部分的社保公積金放到其他應(yīng)付款這個(gè)科目?
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2023-01-09
請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí),代扣代繳的社保和公積金應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊,搞不太明白
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2023-12-25
應(yīng)付的賠款,違約金是計(jì)入 其他應(yīng)付款,應(yīng)收的賠款,違約金 計(jì)入 其他應(yīng)收款嗎?
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2022-07-12
公司投建期間,付給基建公司款,但是發(fā)票沒(méi)回來(lái),做預(yù)付賬款合適還是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款?
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2020-03-26
您好,老師,幾個(gè)月前員工小李借了1萬(wàn),這個(gè)作為其他應(yīng)收款處理了。之后他每次報(bào)銷都是重新付款給他,另有一筆500是他轉(zhuǎn)入我們公司支付寶賬戶中,這個(gè)500作為其他應(yīng)付款處理了。相當(dāng)于實(shí)際他欠公司9500,現(xiàn)在他有一個(gè)2000元的報(bào)銷單,需要抵借款,賬務(wù)處理時(shí)是9500-2000,還是10000減2000,具體分錄怎么做,期待老師您的回復(fù),謝謝
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2020-11-26