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老師,我公司成立以來注冊資本金一直沒到位,平時(shí)的費(fèi)用支出都是法人自己墊付的,因單位沒有貨幣資金,我就把法人墊付的款作為借款記入“其他應(yīng)付款”科目,這樣做賬可以嗎? 麻煩老師幫解答一下,謝謝!
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2019-06-15
建筑分公司營業(yè)執(zhí)照上也沒有注冊資本,為了報(bào)表好看點(diǎn)可以掛在其他應(yīng)付款上嗎,那第一筆分錄就是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 這樣做對嗎
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2017-03-27
13年公司注冊資本是找外面的公司做的,股東分別轉(zhuǎn)入資本。借 銀行存款 貸實(shí)收資本 但是錢是借的要轉(zhuǎn)出去,當(dāng)時(shí)會計(jì)就做。借其他應(yīng)收款 貸銀行存款出去。現(xiàn)在賬上留下了個其他應(yīng)收賬。金額好大啊!有什么辦法可以沖掉嗎,具體需要怎么做賬,那我要怎么處理才行???
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2017-11-07
注冊資本認(rèn)繳制下,現(xiàn)公司實(shí)收資本是0,公司的費(fèi)用支出是法人墊的款,我做的分錄是:借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-法人 借費(fèi)用等 貸現(xiàn)金 能不能 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本 還是說 必須把錢存入對公賬戶,寫明投資款才能進(jìn)實(shí)收資本?
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2017-03-11
請問,公司有3年沒業(yè)務(wù)了,一直0申報(bào),現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款借的法人的錢20幾萬,我是轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入科目好,還是轉(zhuǎn)到資本公積科目好些。
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2019-10-14
剛成立公司注冊資本50萬,實(shí)收資本0,公司日常支出項(xiàng)均由法人墊付,賬務(wù)處理:借銷管財(cái)費(fèi)用;貸:其他應(yīng)付款-法人;請問這樣處理賬務(wù)是否正確?
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2020-06-01
老師,您好!公司向股東借款買了車,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款—股東,公司注冊資本100萬,未到賬,現(xiàn)在能否把向股東借款買車的錢轉(zhuǎn)化為這100萬注冊資本,如果可以,請問該如何做賬?
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2019-12-06
上個月計(jì)提了營業(yè)外收入,借:其他應(yīng)付款,貸:營業(yè)外收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤,借:營業(yè)外收入,貸:本年利潤;但是并沒收到款,這個月我如何沖賬呢,
1/1996
2018-09-07
老師您好,企業(yè)付給代理記賬公司社保費(fèi),企業(yè)做賬時(shí)付款是借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢 ?
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2021-04-07
有一筆業(yè)務(wù),向李某借款10萬現(xiàn)金,后領(lǐng)導(dǎo)借走6萬現(xiàn)金,這6萬直接從借來的10萬里支取行嗎?不用存到公戶再取吧,第一筆業(yè)務(wù),借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款,第二筆借其他應(yīng)收,貸現(xiàn)金
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2019-03-19
老師,我收到保險(xiǎn)公司理賠我們的錢,我做了借銀行貸其他應(yīng)收款,這個修理費(fèi)是老板墊付的!我還沒有報(bào)銷他!是不是在報(bào)銷的時(shí)候再做一筆借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金或者其他應(yīng)付款老板
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2021-04-12
借:管理費(fèi)用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
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2018-07-05
老師 幫員工 代扣的公積金和醫(yī)社保放在其他應(yīng)收款里,還是其他應(yīng)付款里更好
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2023-07-06
老師,下午好。關(guān)于社保費(fèi)和住房公積金個人部分有掛(其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款)的,可以說下什么情況掛其他應(yīng)收款,什么時(shí)候掛其他應(yīng)付款碼?可以把完整的分錄寫一下嗎?謝謝老師
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2022-11-30
代扣代繳個人社保部分計(jì)入了其他應(yīng)付款 我想調(diào)整到其他應(yīng)收怎么調(diào)整
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2015-12-22
在個人往來有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付卻有只用其他應(yīng)收款科目掛賬的時(shí)候,公司用銀行存款還這個人的錢時(shí)分錄如何?
2/1020
2016-11-10
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款的怎樣對沖?
1/12580
2019-10-15
其他應(yīng)收賬款-法人,其他應(yīng)付款-法人我可以相沖嗎
1/1387
2019-06-27
老師 總公司其他應(yīng)付款掛分公司60w,分公司其他應(yīng)收款掛母公司60w,合并申報(bào)的時(shí)候這60w是不是就相抵為0了?
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2024-05-27
甲、乙公司為同一母公司A,甲與乙公司之間掛了往來,甲掛其他應(yīng)收款,乙掛其他應(yīng)付款, 合并報(bào)表的時(shí)候子公司之間的交易需要做抵消分錄嗎?
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2022-04-13