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老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
老師,有個問題,請教下:我們企業(yè)因為當(dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因為是以前年度的),這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
問下出口退稅的運輸發(fā)票沒有,因為付的是現(xiàn)金,申報資料里需要寫什么證明嗎?
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2016-05-31
#提問#咨詢下,出口退稅時18年12月的報關(guān)單,就這個月進(jìn)行退稅申報時出現(xiàn)問題,購進(jìn)發(fā)票 名品:瓷磚,報關(guān)單寫的是地磚,這次申報遇到稅務(wù)局人為挑選出來,因為時間久了,并且不是一票對一單的情況,這個應(yīng)該怎么處理,并且我們18年申報退稅時不止一單是這個情況,都已經(jīng)退稅下來了,就這一個單子,我應(yīng)該怎么處理,報關(guān)單是沒辦法改了,發(fā)票也不好改,因為稅費都不同了。
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2019-06-09
老師您好,我們公司收到一張進(jìn)項發(fā)票,里面有一項產(chǎn)品是做出口退稅的,其他的產(chǎn)品是內(nèi)銷的,現(xiàn)在出口的已經(jīng)申報退稅了,后面內(nèi)銷的要怎樣才能抵扣呢
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2020-04-24
有兩單報關(guān)單改境內(nèi)貨源地,改單費共計1000元。開發(fā)票開改單費好還是加下單運費合適?16年還有4單沒有申報出口退稅
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2017-01-25
出口退稅的普通發(fā)票本來稅率是0關(guān)我開的時候開為了13的稅,現(xiàn)在已跨月,關(guān)鍵是公司并沒有進(jìn)項,如果正常申報,這個開13的稅的稅額是不是全部會直接從公戶劃走,還有什么辦法補救嗎
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2019-08-02
老師,我想問下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅發(fā)生業(yè)務(wù)后,增值稅納稅申報表如何填寫?
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2015-03-18
采購用于出口的原材料,進(jìn)項稅額怎么做?出口有13%的退稅率
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2018-12-13
本次申請不子批準(zhǔn)該納稅人為重點管理的 四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認(rèn) 的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請,不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請不子批準(zhǔn)該納稅人為重點管理的 四級納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機關(guān)確認(rèn) 的不以實際經(jīng)營為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請,不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
1/1957
2022-02-09
老師你好,電子口岸卡有信息,為什么退稅系統(tǒng)里沒有呢?
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2021-06-01
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅分錄: 1.貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 2.免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 4.免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 5.次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 第三條和第四條的 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 數(shù)據(jù)時同一個嘛?
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2024-05-22
海關(guān)系統(tǒng)授權(quán)多一個天津港作為出口口岸,如何操作
1/620
2018-11-27
老師,工會經(jīng)費在系統(tǒng)那里申報?沒找到申報入口怎么
1/923
2021-12-08
出口農(nóng)產(chǎn)品,征稅率0,退稅率是0,出口收入,購貨都怎么處理
1/885
2018-11-27
外貿(mào)出口退稅企業(yè),收到國稅郵件:企業(yè)報關(guān)單金額與申報金額不一致。我們開出口票和增值稅申報出口免稅收入一致,和報關(guān)單金額也一致。只是美金賬戶客戶付款金額偶爾有多出報關(guān)金額,做預(yù)收。
1/4854
2018-05-30
今天發(fā)的這個文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購進(jìn)時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購進(jìn)時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計算免抵退稅時,適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計算。
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2019-03-22
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷項怎么計算的?2.開的是外銷發(fā)票,是否沒有銷項?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷的話,是不是就是材料的進(jìn)項直接可以申請退稅
3/768
2017-02-21
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