亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

企業(yè)在2019年12月份出售了一幢房屋,出售地是在異地的,在異地繳納了相關(guān)稅款,然后在2019年1月份企業(yè)開具了出售房屋發(fā)票(差額征稅),現(xiàn)在想請(qǐng)教下各位老師,申報(bào)增值稅申報(bào)表,應(yīng)該如何填寫呢
1/878
2020-02-25
老師,請(qǐng)問3月份我公司開了一張發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*顯示屏及安裝。那這個(gè)算是提供服務(wù)而不是銷售商品,但因?yàn)橹岸悇?wù)局核定的是建材批發(fā)行業(yè),所所以申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表里只有商品及勞務(wù)這一欄可以填數(shù)字,而提供服務(wù)這一欄是灰色的,不可以填數(shù)字的。這種情況下,我需要更改下面的增值稅申報(bào)表嗎?
1/690
2021-04-07
單位名稱是能源科技有限公司,開的發(fā)票名稱是日用品,請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在貨物,那一列還是服務(wù)那一列啊
1/1064
2019-07-01
老師,我們成立個(gè)砂石料廠,簡(jiǎn)易征收是3%的征收率吧?請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表應(yīng)該如何申報(bào)?
3/121
2024-09-11
增值稅申報(bào)表是按照當(dāng)月開票金額申報(bào)增值稅的。意思是:雖然每個(gè)月申報(bào)當(dāng)月的增值稅,但這些開票金額,并不一定就被確認(rèn)為主營(yíng)收入?
2/2337
2019-04-28
老師:小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報(bào)增值稅,季末要計(jì)提附加稅,增值稅分錄要做嗎?是否借:應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)!未交增值稅?
1/1568
2020-04-20
在填民非組織的利潤(rùn)表,增值稅是不是填在營(yíng)業(yè)稅欄?沒有增值稅欄怎么填?城建附加也不填嗎
1/766
2017-07-16
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模增值稅季報(bào),服務(wù)收入小于30萬不交增值稅,附列資料一表是不是不用填?
1/507
2019-07-11
出口退稅附表二中增值發(fā)票認(rèn)證25欄期初數(shù)2018年12月份的期末數(shù)要填么?增值稅是要退稅的。
2/817
2019-02-18
請(qǐng)問老師,《增值稅納稅申報(bào)表》附列資料(三) (服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 怎么填,我司12月開了6%管理費(fèi)發(fā)票,附表一填列的對(duì)嗎,如果免稅的話,主表需要把這個(gè)6%銷售額填在第三欄嗎
2/861
2021-01-19
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對(duì) 說我所屬期應(yīng)該是8月份
1/727
2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
1/416
2019-03-06
老師您好,我們公司是信息技術(shù)公司,平時(shí)會(huì)開到6%的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一價(jià)稅合計(jì)6%稅率那一欄是328300,附表三我的理解是我們不需要填寫,但是提交的時(shí)候提示我附表三跟附表一的數(shù)據(jù)不一致,詳細(xì)見圖,麻煩幫忙解答下,謝謝!
1/2229
2020-07-07
小規(guī)模公司,代開的增值稅專用發(fā)票,季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,怎么提示澆水,應(yīng)該怎么填寫,我應(yīng)該修改哪里?我開票時(shí)候交過了,現(xiàn)在是申報(bào)環(huán)節(jié),提示我再交稅,手動(dòng)填寫這欄嗎?然后增值稅不用交,附加稅還是得交
2/168
2023-07-11
你好,匯算清繳補(bǔ)去年無票銷售需要更正去年增值稅申報(bào)表嗎?分錄怎么做?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎?
6/1375
2020-05-23
老師你好 如果更改了增值稅申報(bào)表里面的銷售收入 那么財(cái)務(wù)報(bào)表要改那些地方???
1/791
2022-09-05
民間非營(yíng)利組織申報(bào)表增值稅申報(bào)表和所得稅報(bào)表怎么填寫?只有會(huì)費(fèi)收入(免稅的)
1/6063
2021-01-06
我在做國(guó)稅報(bào)表是,增值稅申報(bào)表的第28行分次預(yù)繳稅款我提交的時(shí)候顯示是紅字您知道是什么情況么
1/1428
2018-05-11
老師:季報(bào)時(shí),只有專票不含稅收入54455.45,填增值稅申報(bào)表的第2列自動(dòng)帶出3%的稅額1633.66,再第18列填入2%的減征稅額1089.11。然后在《減免稅申報(bào)明細(xì)表》里的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額里填列2%的減征稅額1089.11。申報(bào)后出現(xiàn):這個(gè)提示,是哪里填的不對(duì)?
4/1304
2020-07-14
增值稅附加,與征價(jià)房產(chǎn)稅有關(guān)聯(lián)嗎?我單位的增值稅這塊都是市里報(bào)的,我只要零申報(bào)就可以了
1/449
2019-04-12