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疫情期間服務(wù)行業(yè)免征增值稅對(duì)吧,而什么時(shí)候適用1%?免增增值稅的話,如果我是一般納稅人服務(wù)企業(yè),那么我就是開(kāi)具普通發(fā)票對(duì)吧,?然后在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行發(fā)票采集,在申報(bào)表中填寫免征增值稅就可以了對(duì)吧
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2020-04-16
請(qǐng)教,我司4月開(kāi)100w地稅發(fā)票已交營(yíng)業(yè)稅,6月開(kāi)1w國(guó)稅發(fā)票,現(xiàn)在營(yíng)改增是交季度稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月報(bào)4-6月增值稅如何填
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2016-07-14
"我單位是增值稅一般納稅人,因商品質(zhì)量問(wèn)題購(gòu)買方要求全額退貨,由于該發(fā)/票已認(rèn)證抵扣,購(gòu)買方按規(guī)定填開(kāi)了《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)/票信息表》,但后經(jīng)協(xié)商最終確認(rèn)為部分退貨,請(qǐng)問(wèn)是否可依舊購(gòu)買方按全額填開(kāi)的《信息表》開(kāi)具小于該《信息表》金額的紅字增值稅專用發(fā)/票? "
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2017-06-01
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
老師請(qǐng)教一下,公司是小規(guī)模,本月開(kāi)普票16831.68元,小規(guī)模普票免稅,填報(bào)增值稅季報(bào)應(yīng)納稅額應(yīng)為0,但我填報(bào)完本期應(yīng)納稅為168.32,肯定不對(duì)啊,幫我看下哪填錯(cuò)了?
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2021-04-09
你好老師,個(gè)體工商戶減免增值稅明細(xì)表怎么填
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2021-07-05
蘭卅3萬(wàn)不到免稅的怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2015-12-10
買稅控盤的減免額,在增值稅主表的哪一列填報(bào)
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2019-01-14
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí),增值稅納稅申報(bào)表如何填寫
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2019-12-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)季度沒(méi)超過(guò)9萬(wàn) 附表怎么填?
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2019-04-13
自產(chǎn)產(chǎn)品捐贈(zèng),視同銷售,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
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2022-01-09
老師:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表和主表要不要填
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2016-07-04
我們是生活服務(wù)企業(yè),申報(bào)增值稅怎么樣填,老師
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2020-03-20
老師異地經(jīng)營(yíng)的增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么樣填寫
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2023-03-02
什么情況下填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)
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2019-04-08
應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),這個(gè)怎么填?
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2018-04-03
雙軟高新企業(yè)增值稅即征即退的報(bào)表怎么填寫
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2024-05-14
我的增值稅附加稅填錯(cuò)了還是作費(fèi)不了怎么辦
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2019-07-12
老師這個(gè)增值稅預(yù)繳一定要填數(shù)字上去才行嗎
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2020-07-08
旅游業(yè): 收入80萬(wàn),發(fā)團(tuán)支出70萬(wàn),怎樣填增值稅表?
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2019-07-30