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企業(yè)什么情況下交消費稅?6月份開了15000元的增值稅發(fā)票,但是客戶要專票,所以在稅局開了15000的專票??墒峭俗鲝U把自己開的15000的增值稅普通發(fā)票。7月1日把那個普票作廢掉了。7月份報增值稅季報的時候怎么填表?
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2019-07-01
外地的項目,小規(guī)模要代開增值稅發(fā)票,是在項目所在地還是機構所在地,代開增值稅要是在項目所得在還是機構所在地
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2018-09-18
稅務代開增值稅發(fā)票,已扣城建稅,本季度收入超30萬元,需要交城建與附加,可稅務代開的沒交附加,怎么報城建及附加
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2019-10-13
自然人去國稅代開增值稅發(fā)票要交什么稅,有免稅額嗎,怎么樣才能像小規(guī)模一樣起征點是10萬。
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2019-09-04
你好:我租用私人停車位停車,稅務局可以代開增值稅發(fā)票嗎?
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2019-08-09
老師,稅務代開增值稅發(fā)票,個人先代繳納了增值稅,后面公司轉(zhuǎn)回錢給個人是如何做分錄
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2020-01-15
增值稅發(fā)票做了抵扣認證了,但公司屬于生活服務行業(yè)疫情期間免稅,進項稅額做了轉(zhuǎn)出了,表四的本期增加額是進項稅額的15%,本期減少額是進項稅額轉(zhuǎn)出的15%,這個分錄怎么處理
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2020-08-05
老師,現(xiàn)在增票認證期是多久
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2015-11-23
一房地產(chǎn)銷售企業(yè)銷售的售房款,前期未開具發(fā)票也未申報增值稅,后自行申報了不開票收入繳納了增值稅,現(xiàn)在稅務局要求說明理由,請問老師我怎樣給稅務局說明理由?
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2022-03-17
老師,我問下,我12月過了增值稅申報期,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我有張發(fā)票沒有報在內(nèi),我網(wǎng)上申報表已經(jīng)申報繳費成功了,那現(xiàn)在沒有報進去的那張發(fā)票,還能去大廳補報增值稅嗎?
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2020-01-17
老師請問小規(guī)模分包工程的增值稅費可以扣除嗎?我公司承接100萬元安裝工程,分包60萬元,工程二期開發(fā)票90萬元,收到分包工程發(fā)票50萬元,怎樣計算增值稅?謝謝!
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2019-05-15
老師您好,請問我現(xiàn)在要開票,一直出現(xiàn)了這個提示是什么問題?Error: 您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票。requestId:cb3733993d7cfccc
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2024-07-15
(一)某成品油生產(chǎn)企業(yè)為增值稅(般納稅人,納稅期限為1個月,2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)購入原油100噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180 000元,增值稅234 00元,另取得由承運部門(增值稅一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票一張, 分別標明運費為20000元,款項已經(jīng)支付。 (2)用10噸原油委托外單位加工石腦油2噸,支付加工費16 000元,增值稅2080元。收回時,對方按照規(guī)定代扣代繳了消費稅。(一)某成品油生產(chǎn)企業(yè)為增值稅(般納稅人,納稅期限為1個月,2020年3月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:
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2021-12-12
某企業(yè)(增值稅一般納稅人)2023年3月生產(chǎn)貨物用于銷售,取得不含稅銷售收入100 000元,當月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3 200元。當月將上個月購入的一批生產(chǎn)用原材料改變用途,用于企業(yè)職工食堂的建設。已知該批原材料的賬面成本為10 000元(含運費465元),則該企業(yè)當期應納增值稅稅額為( )元 應轉(zhuǎn)出的進項稅額=(10 000-465)×13%+465×9%=1 281.4(元)則該企業(yè)當期應納增值稅=100 000×13%-(3 200-1 281.4)=11 081.4(元)。當月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3 200元,不應該是3200*13計算
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2024-03-27
增值稅計算題 購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為65萬元;支付相關運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。
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2022-04-13
購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元,支付運費取得增值稅,普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅額0.18萬元,計算增值稅應納稅額
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2022-03-29
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56 500元、 期限5個月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價款為50000元,增值稅稅額為6 500元。 要求:編制相關會計分錄。
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2021-12-29
籌建期間稅務還沒有登記,收到裝修的專票,借:長期待攤-裝修費66232.76 應交稅金-應交增值說-進項稅額轉(zhuǎn)出10597.24貸:銀行存款76830當月月底還需要做別的分錄嗎?因為我們是免增值稅的,以后也不用抵扣
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2019-03-05
這種我勾選認證了,在增值稅附表二里面當期申報抵扣進項稅合計顯示出來了,然后最后那邊本期認證的增值稅專用發(fā)票也顯示出來了,這些都是系統(tǒng)直接顯示的,我還要不要手動填寫
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2019-10-21
進項已認證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?
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2019-07-12