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老師安置房住宅土增稅核算時(shí),增值率不超過20%,是不是不用交土地增值稅?
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2020-06-15
購(gòu)買圖書,書店可以開增值稅專用發(fā)票嗎?銷售圖書屬于免增增值稅項(xiàng)目嗎?
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2017-03-14
為什么收到的增值稅費(fèi)用計(jì)增加???收到增值稅費(fèi)不是減少了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2019-01-27
#提問#,老師,我想問下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅與銷項(xiàng)稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-06-24
8月份有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅都是待抵扣的,8月末增值稅計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅3800 這樣處理對(duì)嗎
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2017-11-07
建筑行業(yè)需要預(yù)繳增值稅和所得稅嗎,預(yù)交的增值稅是看預(yù)收工程來算的嗎,這個(gè)月預(yù)繳了增值稅,下個(gè)月開了發(fā)票,是不是就可以抵預(yù)繳的增值稅了
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2019-03-27
10月份增值稅265576.85元,11月份留抵215465 .03元,12月份增值稅30849.43元,1月份增值稅0元,3月1日進(jìn)行抵減尚余欠繳金額為50111.82 這個(gè)月怎么填寫增值稅主表
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2022-03-11
請(qǐng)問老師,上期有留抵稅,當(dāng)時(shí)做的賬是,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 1000 現(xiàn)在要計(jì)提增值稅分錄該怎么做呢?
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2021-03-24
老師,我看到有的老師做的賬,例如已經(jīng)交的增值稅,記到借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 ,貸:銀行存款,但不是已經(jīng)交了嗎,為什么還是未交增值稅
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2023-03-15
老師,上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 袋:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)月繳納了,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
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2018-12-05
增值稅購(gòu)進(jìn)扣稅法對(duì)增值額納稅,但是生產(chǎn)過程的工資薪金也沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那不也是成本嗎,整體增值部分就沒有那么多了,不是多繳納增值稅了嗎
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2021-04-19
增值稅免稅政策:出口環(huán)節(jié)的增值稅是免征的,但是增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是不退的,另外增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣,請(qǐng)問為什么不退也不讓抵扣呢?
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2020-02-10
王老師,算增值稅的稅負(fù)的時(shí)候,是1-12月的已申報(bào)增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢? 如果算已經(jīng)繳納的增值稅,那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
房開公司有應(yīng)交稅額-----預(yù)繳增值稅,預(yù)繳是增值稅已交抵扣,年底調(diào)整應(yīng)交稅額----應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷售稅額是的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2024-06-18
(1)繳納當(dāng)月的增值稅 (1)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 (2)繳納上月的增值稅 (2)借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 為什么要這樣做
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2021-09-04
小規(guī)模納稅人住宿業(yè)自開專票銷售額77000,增值稅2310,取票銷售額169000,增值稅5070,普票免增值稅,專票需要繳納增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-25
老師,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅月末借方余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄借銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸進(jìn)項(xiàng)稅?然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎
1/1331
2019-07-01
老師,銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額借方余額怎么處理
3/785
2020-04-03
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,我這樣做對(duì)嗎老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
1/912
2020-06-09
老師請(qǐng)問一下,如果上月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,那我這個(gè)月交增值稅時(shí),那分錄是不是就是? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
1/499
2020-05-14