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結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅跟計(jì)提本期應(yīng)交增值稅有區(qū)別嗎
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2016-11-15
工程價(jià)款總的增值稅為什么減去購(gòu)買(mǎi)材料等的增值稅
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2019-03-01
我計(jì)提增值稅借:預(yù)收賬款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅對(duì)嗎
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2018-04-05
請(qǐng)問(wèn)老師,記提增值稅和繳納增值稅時(shí)候應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-30
勞務(wù)報(bào)酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
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2018-06-07
進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的關(guān)聯(lián)
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2019-01-05
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2021-10-01
我是代銷企業(yè)無(wú)增值稅,只有手續(xù)費(fèi)還要申報(bào)增值稅嗎
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2018-01-03
老師我想問(wèn)下增值稅是10%,一般增值稅不是3%或者13%嗎
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2019-12-10
老師,你好,增值稅發(fā)票回來(lái)的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問(wèn)貸方是寫(xiě)待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
老師您好,平時(shí)每月把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額 分別結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那我想看看這一年交了多少增值稅從哪里看呢,從賬里看哪個(gè)科目呢,謝謝了
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2022-01-13
老師,在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù):進(jìn)口產(chǎn)品20000元,海關(guān)征收2600元增值稅;購(gòu)入原材料20000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產(chǎn)品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據(jù)以上業(yè)務(wù)該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅額為(?。┰?/span>
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2022-03-22
我們是建筑業(yè)有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅10萬(wàn),一般計(jì)稅增值稅4萬(wàn),一般計(jì)稅紅沖發(fā)票增值稅1萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)納增值稅10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師那紅沖增值稅1萬(wàn)和這1萬(wàn)計(jì)算的營(yíng)業(yè)稅附加怎么做賬
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2019-01-10
老師您好,想問(wèn)一下,公司如果收到一筆錢(qián)1130含增值稅的收入,增值稅130,做內(nèi)帳,的時(shí)候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫(xiě)成:借:銀行存款1130,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,應(yīng)交增值稅130,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除 如果當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,我能這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 直接放在未交增值稅,做留底呢
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2019-10-11
這個(gè)東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12
老師,請(qǐng)問(wèn)加油增值稅普通發(fā)票,我報(bào)增值稅可以抵扣嗎?
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2019-01-10