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結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅跟計提本期應(yīng)交增值稅有區(qū)別嗎
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2016-11-15
工程價款總的增值稅為什么減去購買材料等的增值稅
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2019-03-01
我計提增值稅借:預(yù)收賬款 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅對嗎
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2018-04-05
請問老師,記提增值稅和繳納增值稅時候應(yīng)該怎么做賬
1/715
2019-10-30
勞務(wù)報酬什么情況下交增值稅 什么情況下不交增值稅?
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2018-06-07
進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅之間的關(guān)聯(lián)
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2019-01-05
老師,增值稅普票1%與增值稅專票13%的用途有什么區(qū)別
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2021-06-25
老師,目前小規(guī)模納稅人增值稅增值稅納稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2021-10-01
銷項(xiàng)稅100與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50?如果銷項(xiàng)稅200與進(jìn)項(xiàng)稅150抵減后是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50,月末貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是要轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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2017-04-26
一般納稅人月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這四個科目的明細(xì)賬,是不是只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結(jié)轉(zhuǎn)為零?
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2017-09-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費(fèi)用紅字820借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,然后我在轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交增值稅時作的,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅180貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎?
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2020-05-07
企業(yè)是小規(guī)模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費(fèi)附加之類)月報,假設(shè)7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因?yàn)樵鲋刀惣緢?,所?月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師:請問我這做內(nèi)賬補(bǔ)錄,采購時沒有做: 借:應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄 直接做了,借:庫存原料 貸:應(yīng)付賬款 銷售時也沒有做對應(yīng)的,增值稅—銷項(xiàng)增值稅 到月底直接用銷項(xiàng)增值稅減去進(jìn)項(xiàng)增值稅,就是應(yīng)繳的增值稅 請問:這個怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項(xiàng)稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(金額是當(dāng)月需要繳納的稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?
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2019-04-13
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額后,在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目余額在貸方,做憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣做的話我們是不是要交增值稅?但本期我們未開發(fā)票,不用交增值稅。這樣的話,我們需要認(rèn)證發(fā)票嗎
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2022-01-02
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
這個東西是根據(jù)增值稅算的嗎?但是季度增值稅只有2015.52
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2020-03-10
能不能給我發(fā)下一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及增值稅分錄
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2019-01-12