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7月份未計提增值稅,8月份繳納增值稅怎么賬務處理
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2017-08-23
一般納稅人先報了增值稅附加,后報的增值稅有無問題
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2018-10-17
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)怎么做賬務處理
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2022-01-25
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
老師,我對這個分錄一點也不理解 ,余額在貸方: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 和 余額在借方:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應繳增值誰(轉出多交增值稅 ) 這兩個分錄是怎么轉化過來的?謝謝指導
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2016-08-16
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)這個8月份已結轉了,9月份只結轉本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對嗎??借,應交稅費–應交增值稅1130,貸,應交稅費–未交增值稅80.應交稅費–應交增值稅–減免稅款1050.借,應交稅費–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應交稅費–應交增值稅–減免稅1050,貸管理費1050
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2019-06-18
平時每月登記增值稅進項稅額、銷項稅額,月末需要轉出本月應交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅然后次月繳納增值稅時,是不是這樣做分錄?借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產品,開出增值稅專用發(fā)票,價款 200000 元,增值稅 26000 元;購進原材料,價款 100000元,增值稅 13000元;外購生產用的材料因被盜造成損失,需要進項稅轉出 1300元。要求:計算應交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時候 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 月底時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 等到認證的時候 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸: 請問貸方是寫待認證還是未交增值稅?
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2019-08-27
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時候“借:應收賬款-xx公司;貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅”?繳納增值稅的時候呢? 繳納的時候就“借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅;貸:應交稅費-未交增值稅。 借:應交稅費-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計入"應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅";期末的時候再由"應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅"轉入到"應交稅費_未交增值稅":最后次月扣稅的時候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請問老師這樣子操作對嗎?
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2018-08-31
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬要交增值稅嗎
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2019-05-15
老師 增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別呢
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2016-08-07
遠東線纜開的是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專業(yè)發(fā)票
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2015-11-14
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票對于銷售方的區(qū)別
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2016-03-28
增值稅法律制度中有對總分公司的增值稅相關規(guī)定嗎?
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2018-05-29
上年度繳納的增值稅是增值稅申報表主表的哪個金額
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2017-10-13
用增值稅發(fā)票的照片認證需要增值稅發(fā)票的什么信息?
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2019-05-17
:對方給開增值稅6%的,是17%的增值稅,這樣抵扣是6%的嗎?
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2017-05-22