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2024年調(diào)整2022年一筆暫估憑證,涉及損益類科目,要怎么調(diào)整,調(diào)整要附什么憑證
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2024-08-21
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營業(yè)務(wù)成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤分配-未分配利潤 2000 結(jié)賬后:負(fù)債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
老師 請(qǐng)問 19年報(bào)銷18年的費(fèi)用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時(shí)調(diào)整報(bào)表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎?
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2019-05-11
老師,下午好,我想請(qǐng)問一下2020年進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不一致,那財(cái)務(wù)年報(bào)中的所有者權(quán)益變動(dòng)表,調(diào)整部分金額怎么填,還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)?
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報(bào)表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負(fù)債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負(fù)債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)未分配利潤算是19年度的嗎?
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅,做如下會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前(如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月)發(fā)現(xiàn)以前遺漏費(fèi)用:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存現(xiàn)金等;然后借為:利潤分配――未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄做后是不是相當(dāng)把遺漏的費(fèi)用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅?
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金,這部分稅款(本金部分)可以直接記入今年損益中去,還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤呢?
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2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過什么科目來調(diào)整?就是期初建賬的時(shí)候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方,這樣可以吧
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2022-02-23
老師年度匯算清繳時(shí),我的成本發(fā)票部分沒有到時(shí),企業(yè)所得稅年度申報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整了,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表中主營業(yè)務(wù)成本需調(diào)整嗎?本著調(diào)表不調(diào)賬的原則,是不是年度財(cái)務(wù)報(bào)表不需調(diào)整???
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2021-05-12
18年的固定資產(chǎn)當(dāng)成庫存入賬了怎么調(diào)整,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一部分庫存。 就是固定資產(chǎn)價(jià)格是111111.11元,入錯(cuò)成庫存商品,18年結(jié)轉(zhuǎn)了11111.11元的成本,還剩余額100000元,現(xiàn)在需要怎么調(diào)整把庫存調(diào)整回固定資產(chǎn)。
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2020-06-30
請(qǐng)問老師我公司決定購買一部分物資捐給河南災(zāi)區(qū),這樣需要視同銷售嗎?完整的會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
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2021-07-25
月末做了以前年度損益調(diào)整,在結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配之前和之后做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,未分配利潤數(shù)為什么不一樣?
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2018-08-04
未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤是什么原因,差額也不是以前年度損益調(diào)整
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2021-03-31
2019年度小規(guī)模納稅人,季度營業(yè)額未達(dá)30萬,普票免稅分錄如圖,這樣做對(duì)嗎,如果不對(duì)要怎樣調(diào)整分錄
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2020-04-21
總資產(chǎn)是5W,貨款是2W,已分配股東1W,現(xiàn)在要算資產(chǎn)多少,還有就是貨物占整個(gè)資產(chǎn)的百分之幾?怎么算?
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2024-09-09
歺飲企業(yè)一般納稅人,美團(tuán)定,微信支付,刷P0S機(jī),在這業(yè)務(wù)中,應(yīng)收1300,實(shí)收1286.7元,差額部分,整個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎寫?
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2019-08-21
工資有一部分是要收回來的,不能在稅前扣除,可是我賬上還沒分開,申報(bào)個(gè)稅能不能先扣除~下月在調(diào)整?
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2019-10-01
今年審計(jì)后,老師給出了如下需要調(diào)整的分錄,然后在系統(tǒng)里面做了,借:以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸:暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后,查清楚,該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切,后重新拿回來,并賣出去,做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計(jì)調(diào)整給沖掉,請(qǐng)問沖掉的分錄應(yīng)該做什么,是沖主營業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
老師您好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎?審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的,應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30