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計提工資時有零頭,但是在發(fā)放是補成了整數(shù),那么補的這一部分怎么記賬?
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2017-03-22
以前利息費用只有銀行回單,現(xiàn)在開了一整年發(fā)票過來,我如何做會計分錄
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2022-07-13
老師 計提和支付水電費的分錄 完整的是什么 為什么要用其他應(yīng)付款核算
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2016-06-01
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本, 借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:主營業(yè)務(wù)成本     2000  借:以前年度損益調(diào)整  2000   貸:利潤分配-未分配利潤 2000 結(jié)賬后:負債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
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2021-01-12
老師 請問 19年報銷18年的費用 是否應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 這樣財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表 未分配利潤期初+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠未分配利潤期末 應(yīng)該同時調(diào)整報表 未分配利潤和貨幣資金的起初數(shù)是嗎?
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2019-05-11
老師,下午好,我想請問一下2020年進行了以前年度損益調(diào)整,未分配利潤資產(chǎn)負債表與利潤表不一致,那財務(wù)年報中的所有者權(quán)益變動表,調(diào)整部分金額怎么填,還是我直接在今年未分配利潤那里直接填減了以前年度損益后的數(shù)?
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2021-05-13
五月做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,現(xiàn)在做五月份的報表,需要調(diào)整哪里的數(shù)據(jù)嗎?圖1資產(chǎn)負債表上期余額+圖2利潤表本期額不等于圖三資產(chǎn)負債表本期未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的這個未分配利潤算是19年度的嗎?
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2019-06-03
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅,做如下會計分錄:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤但這樣做利潤表和資產(chǎn)負債表就不平了
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2019-01-14
匯算清繳前(如2016年4月發(fā)現(xiàn)2015年9月)發(fā)現(xiàn)以前遺漏費用:借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存現(xiàn)金等;然后借為:利潤分配――未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整這個分錄做后是不是相當(dāng)把遺漏的費用記到2061年度內(nèi)抵扣企業(yè)所得稅?
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2017-05-18
公司為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),增值稅一般納稅人,4月份交納了15、16年度的城鎮(zhèn)土地使用稅以及滯納金,這部分稅款(本金部分)可以直接記入今年損益中去,還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整期初未分配利潤呢?
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2017-05-09
是上一年的應(yīng)付賬款借方余額沒轉(zhuǎn)到下一年,借貸方不平,那要做什么會計分錄調(diào)整?那可以把應(yīng)付賬款借方余額通過什么科目來調(diào)整?就是期初建賬的時候我直接把余額塡至利潤分配未分配利潤貸方,這樣可以吧
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2022-02-23
老師 這個調(diào)整的是加計扣除部分嗎 就默認這個企業(yè)之前沒有加計扣除 然后所有的 加計扣除項都算調(diào)整金額? 感覺只要調(diào)整:境外研發(fā)費用發(fā)生額+境外研發(fā)費用加計扣除額(因為其他無錯誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問一下關(guān)于養(yǎng)老保險調(diào)整的,就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高,然后社保局把之前收的多余部分退回來了,在7月報的時候直接把退回來的錢沖掉了,這個怎么做賬啊
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2019-09-10
老師,你好,去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來萬,在12月的利潤表中的凈利潤比資產(chǎn)負債表中的未分配利潤(期末余額減期初余額)剛好多多萬。我需要做什么調(diào)整?還是不需要做什么調(diào)整?
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2021-02-24
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師,公司準備申請高新技術(shù)企業(yè),并需要把14-15年的部分管理費用調(diào)整到研發(fā)費用上來,現(xiàn)在要求公司修改憑證,從新申報14-15年的所得稅年報,但我不知怎么調(diào)整修改我的賬,使之管理費用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費用上?分錄怎么做?
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2016-12-27
老師,補交往期企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎?現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會和它沖突嗎? 借:應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸:銀行存款 計提時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配 貸:以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師,下午好!想問下,一般單位審計要提供哪些資料,我剛接了賬。看到2017年12月份有審計調(diào)整的分錄,是根據(jù)2017年度審計報告調(diào)整的,是怎么回事?12月份,應(yīng)該不是當(dāng)年的,為什么是利潤分配-未分配利潤科目?老師,麻煩您指點下,謝謝!
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2018-12-17
老師,2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入,2019年3月補錄入,當(dāng)時記的借,長期股權(quán)投資,貸 以前年度損益調(diào)整,借 以前年度損益調(diào)整,貸 利潤分配,未分配利潤,現(xiàn)在這個技術(shù)入股原價退出了,我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎?
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2019-10-17
老師,我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額,以前年度計提的,現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了,我想把這個科目余額調(diào)平,這樣做分錄對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08