亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,  借:管理費(fèi)用 280    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280借:管理費(fèi)用 -280老師想咨詢一下那這些稅金上面有余額后期應(yīng)該怎么沖平
1/798
2018-12-29
2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。 2016 年現(xiàn)金支付配電工程費(fèi)131000. 借,應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 2016年4月,攤銷工程費(fèi),借 管理費(fèi)用~ 分?jǐn)偱c折舊 16375 貸 庫存現(xiàn)金 16375 老師,這是原來會計(jì)做的張,最后一筆分錄 應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用 您說呢
1/618
2018-07-16
當(dāng)月支付了當(dāng)月的物業(yè)管理費(fèi)和租金是直接入管理費(fèi)用還是要計(jì)提?
6/1009
2022-01-07
國際財(cái)務(wù)管理師,與管理會計(jì)那個含金量更高,那個更適合實(shí)際工作用
1/1428
2019-09-10
老師,我剛剛在聽會計(jì)分錄這節(jié)課,開立備用金時,要做 借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:庫存現(xiàn)金 實(shí)際報(bào)銷的時候做 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 那現(xiàn)金沒有借方余額,都是貸方余額,怎么理解呢?
1/677
2015-02-10
跨年的紅字沖回賬務(wù)要怎么操作?當(dāng)年是 借:管理費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:存款 這個月是紅沖了,賬務(wù)要怎么做
7/1015
2020-08-01
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),支付時,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)到哪去?
3/327
2022-01-29
買稅盤,借管理費(fèi)用~開辦費(fèi),貸庫存現(xiàn)金 抵減增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅額,貸管理費(fèi)用~開辦費(fèi) 關(guān)于稅盤做了這兩個分錄,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)還是抵減之前的金額?
3/997
2020-01-17
老師你好,我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
1/621
2018-12-11
最新現(xiàn)金管理?xiàng)l例現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)是5000嗎?
1/14526
2019-07-21
請問從去年6月份開始每個月都做以下分錄: 借:管理費(fèi)用—租金 4300 貸:銀行存款 4300 但是一直沒有取得發(fā)票,這該怎么處理好?
2/454
2019-05-13
您好老師!管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%,管理費(fèi)用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
1/1090
2020-10-16
為什么科目余額表上的管理費(fèi)用和利潤表上的管理費(fèi)用金額不一致?差額剛好是管理費(fèi)用 一筆負(fù)數(shù)
2/3135
2022-05-16
老師,請問管理費(fèi)用是全部可以抵扣嗎?為什么企業(yè)會把很多不該屬于管理費(fèi)用做成管理費(fèi)用,并且做分錄時會有借,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀存之類的。
2/1445
2016-12-15
就是勞務(wù)公司開的一張發(fā)票,我也要把金額分成三個不同的二級科目入賬對么?管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。我是收票方
1/957
2017-09-27
老師您好: 公司購買商品用于員工福利,購買時 借:庫存商品 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)付賬款 發(fā)放時 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎?
1/576
2019-07-03
老師 有沒有現(xiàn)金管理的課程
1/934
2020-05-22
老師 有資金預(yù)算管理辦法嗎?
1/387
2020-04-11
現(xiàn)金管理原則是日清月結(jié)嗎?
1/199
2023-09-26
哪些是納入預(yù)算管理的資金?
3/3023
2022-02-11