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老師,售價金額核算法下,營業(yè)中期建賬,只知道有之前應(yīng)收賬款10萬,庫存商品40萬(售價) 在不考慮增值稅的情況下(是個體戶),10萬應(yīng)收賬款中退回的商品重新入庫,分錄這樣做對嗎 借 庫存商品 貸 商品進(jìn)銷差價 實(shí)收資本
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2021-05-27
老師好。我現(xiàn)在的單位是銷售醫(yī)療器械的,庫存商品的種類多而且不定時的有新的商品購進(jìn),而且每種商品的規(guī)格種類也有好幾種,請問老師有好什么好的辦法讓庫存商品的明細(xì)賬簡單一些?用歸大類的方法行嗎?
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2016-10-11
收到供應(yīng)商返點(diǎn)商品(買10贈送1 類似這種),對方不開票,是不是借;庫存商品(不含稅) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(不含稅)
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2020-10-16
老師我們是商貿(mào)行業(yè),我們購進(jìn)再賣出東西時這樣做賬對么 購進(jìn) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 賣出: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:庫存商品
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2020-05-13
老師您好,麻煩幫我看下,收到紅字票后進(jìn)項(xiàng)處理是否正確: 1.購入貨物,但未認(rèn)證,借:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13 貸:銀行存款 113; 次月收到紅字發(fā)票,借:庫存商品-100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) -13 貸:銀行存款 -113; 2.購入貨物,已認(rèn)證,借:庫存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:銀行存款 113; 次月收到紅字發(fā)票,借:庫存商品-100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13 銀行存款 -113;
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2023-06-28
甲公司對于存貨發(fā)出計價采用先進(jìn)先出法核算,2018年2月1日庫存商品賬面余額5000萬元,存貨跌價準(zhǔn)備貸方余額為200萬元,當(dāng)月外購庫存商品2000萬元,當(dāng)月銷售庫存商品3000萬元,月末結(jié)存庫存商品的可變現(xiàn)凈值為3850萬元,則月末應(yīng)計提的存貨跌價準(zhǔn)備為多少? #提問#請問老師,我的計算答案是5000+2000-3000=4000 vs 3850,計算出需要150的跌價準(zhǔn)備,最后跟200相減得出50,請問是哪里出錯了年
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2020-07-09
老師,購進(jìn)不是本公司的產(chǎn)品,然后轉(zhuǎn)賣出去。怎么賬務(wù)處理,購入 借庫存商品 貸:銀行/現(xiàn)金,銷售 借 銀行/現(xiàn)金 貸 提供服務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn) 借提供服務(wù)入 貸 庫存商品,是這樣嘛。結(jié)轉(zhuǎn):借 業(yè)務(wù)活動成本 貸 庫商品
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2019-04-23
請問老師,我們其他應(yīng)付賬款很多,沒有償還能力,庫存商品又多,需要拿貨抵賬,1是消化庫存,2是把其他應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商的往來。后面的這個把其他應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移到供應(yīng)商往來,這里怎么理解?
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2020-07-20
老板原來經(jīng)營的是個體工商戶,現(xiàn)在新成立了一家小規(guī)模公司,老板把原來個體工商戶時候倉庫里面的原材料和庫存商品運(yùn)到現(xiàn)在新成立的小規(guī)模公司這里來,賬從零開始做,原來的往來不管了,原材料,庫存商品要怎樣入期初數(shù)據(jù)呢
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2021-09-08
借:庫存商品4978 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅32(進(jìn))貸預(yù)付賬款5000 但是我做成借:庫存商品5000貸:預(yù)付賬款5000了,怎么做一筆帳沖銷一下啊
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2016-12-26
受托代銷商品款和受托代銷商品不都不是存貨嗎? 受托不就是接受別人委托,而自己代銷嗎?既然是別人的東西,為什么屬于存貨?
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2019-12-29
老師晚上好,分錄庫存商品的時候是借庫存商品-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸付款方,那么結(jié)算成本的時候是按照含稅金額,還是不含稅金額呢?
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2022-02-25
老師,超市聯(lián)營商品怎么做賬?不用商品入庫,可以直接像百度的那樣,借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,付款時再借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
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2019-09-19
老師,我們公司每月根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做庫存商品科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后我們的庫存商品科目期末余額就一直為0,這樣可以嗎?
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2022-03-06
商品沒有發(fā)出,收到貨款,借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款,對吧!那等到商品發(fā)出去了并且客戶也收到貨了,那以前的賬要調(diào)整嗎?
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2018-06-05
月初采購庫存商品沒有收到發(fā)票暫估入賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。什么時候沖銷月初暫估入賬的分錄,重新計提采購庫存商品呢
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2017-01-19
生產(chǎn)100平方,成本是2萬,產(chǎn)生了20平方邊角料,入庫存商品80平方,分錄是借庫存商品1.6萬 貸生產(chǎn)成本2萬,那邊角料入什么呢?
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2018-10-30
上月暫估比如2萬,分錄是借庫存商品2萬,貸應(yīng)付賬款—暫估2萬,結(jié)銷售成本是借成本2萬,貸庫存商品2萬,分錄是這樣做的嗎
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2022-03-10
12月31日結(jié)轉(zhuǎn)成本,填寫記賬憑證的時候,本來是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。但寫成了借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:庫存商品。改怎么調(diào)整
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2019-06-21
結(jié)轉(zhuǎn)成本時庫存商品的金額輸錯了,應(yīng)該輸成本價,結(jié)果輸成了賣價,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品為負(fù)的,現(xiàn)怎么調(diào)整回來,會計分錄怎么做
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2020-04-16