
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時(shí):借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時(shí):借庫存商品-暫估負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),借庫存商品-商品,貸應(yīng)付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎??
答: 您好,主營業(yè)務(wù)成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。
借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)收賬款(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對不對
答: 您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月暫估比如2萬,分錄是借庫存商品2萬,貸應(yīng)付賬款—暫估2萬,結(jié)銷售成本是借成本2萬,貸庫存商品2萬,分錄是這樣做的嗎
答: 你好,如果暫估商品全部銷售了,分錄是這么做的


清幽 追問
2022-03-10 12:39
小鈺老師 解答
2022-03-10 12:52
清幽 追問
2022-03-10 13:48
小鈺老師 解答
2022-03-10 13:57
小鈺老師 解答
2022-03-10 14:00
小鈺老師 解答
2022-03-10 14:01
清幽 追問
2022-03-10 16:16
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2022-03-10 16:22
小鈺老師 解答
2022-03-10 16:23
小鈺老師 解答
2022-03-10 16:27
清幽 追問
2022-03-10 20:15
小鈺老師 解答
2022-03-10 20:34
清幽 追問
2022-03-10 20:50
小鈺老師 解答
2022-03-10 21:10