
借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款暫估庫存商品借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估收到發(fā)票借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)收賬款(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對
答: 您好 請問是收到專票還是普通發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項么 暫估的金額跟收到發(fā)票金額是否一致
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時:借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時:借庫存商品-暫估負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),借庫存商品-商品,貸應(yīng)付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎??
答: 您好,主營業(yè)務(wù)成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估成本時是借:庫存商存,貸應(yīng)付賬款,那暫估的成本要做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品這個分錄嗎?
答: 你好,如果這個暫估的貨物有對外銷售,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的


清幽 追問
2022-03-10 12:39
小鈺老師 解答
2022-03-10 12:52
清幽 追問
2022-03-10 13:48
小鈺老師 解答
2022-03-10 13:57
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2022-03-10 14:00
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2022-03-10 14:01
清幽 追問
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2022-03-10 20:15
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2022-03-10 20:34
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2022-03-10 20:50
小鈺老師 解答
2022-03-10 21:10