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您好老師!管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%,管理費(fèi)用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
上月管理費(fèi)用暫估,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付帳款-暫估 ,這個(gè)月發(fā)生管理費(fèi)用 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:銀行/現(xiàn)金。對嗎?
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2018-04-26
跨年的紅字沖回賬務(wù)要怎么操作?當(dāng)年是 借:管理費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:存款 這個(gè)月是紅沖了,賬務(wù)要怎么做
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2020-08-01
老師,我剛剛在聽會(huì)計(jì)分錄這節(jié)課,開立備用金時(shí),要做 借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:庫存現(xiàn)金 實(shí)際報(bào)銷的時(shí)候做 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 那現(xiàn)金沒有借方余額,都是貸方余額,怎么理解呢?
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2015-02-10
服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),  借:管理費(fèi)用 280    貸:銀行存款/現(xiàn)金 280抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280借:管理費(fèi)用 -280老師想咨詢一下那這些稅金上面有余額后期應(yīng)該怎么沖平
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2018-12-29
2015年九月,配電工程發(fā)票一張131000 ,未付款。 借,待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款。 2016 年現(xiàn)金支付配電工程費(fèi)131000. 借,應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 2016年4月,攤銷工程費(fèi),借 管理費(fèi)用~ 分?jǐn)偱c折舊 16375 貸 庫存現(xiàn)金 16375 老師,這是原來會(huì)計(jì)做的張,最后一筆分錄 應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用 您說呢
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2018-07-16
您好老師!管理費(fèi)用率=管理費(fèi)用除以主營業(yè)務(wù)收入乘以100%,管理費(fèi)用率算出來怎么把比率轉(zhuǎn)換成金額
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2020-10-16
為什么科目余額表上的管理費(fèi)用和利潤表上的管理費(fèi)用金額不一致?差額剛好是管理費(fèi)用 一筆負(fù)數(shù)
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2022-05-16
老師,請問管理費(fèi)用是全部可以抵扣嗎?為什么企業(yè)會(huì)把很多不該屬于管理費(fèi)用做成管理費(fèi)用,并且做分錄時(shí)會(huì)有借,管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀存之類的。
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2016-12-15
就是勞務(wù)公司開的一張發(fā)票,我也要把金額分成三個(gè)不同的二級科目入賬對么?管理費(fèi)用-社保 管理費(fèi)用-公積金 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。我是收票方
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2017-09-27
請問從去年6月份開始每個(gè)月都做以下分錄: 借:管理費(fèi)用—租金 4300 貸:銀行存款 4300 但是一直沒有取得發(fā)票,這該怎么處理好?
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2019-05-13
辭退補(bǔ)償金只能計(jì)入管理嗎?
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2018-04-17
管理費(fèi)用與稅金及附加含義?
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2023-03-08
收到理財(cái)托管資金如何掛賬?
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2018-12-20
MACC管理會(huì)計(jì)證書含金量高嗎?
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2023-02-23
企業(yè)年金管理費(fèi)可以抵扣嗎
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2020-05-25
老師,小規(guī)模納稅人的稅控設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),支付時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款;抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)到哪去?
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2022-01-29
買稅盤,借管理費(fèi)用~開辦費(fèi),貸庫存現(xiàn)金 抵減增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅額,貸管理費(fèi)用~開辦費(fèi) 關(guān)于稅盤做了這兩個(gè)分錄,為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)還是抵減之前的金額?
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2020-01-17
老師你好,我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠,少一分錢,然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅,這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11
老師您好: 公司購買商品用于員工福利,購買時(shí) 借:庫存商品 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或現(xiàn)金或應(yīng)付賬款 發(fā)放時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣做對嗎?
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2019-07-03